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發(fā)布時間:2025-01-10 15:00 信息來源:洪江市自然資源局
目 錄
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
負責全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)土地的收回、收購、儲備、出讓及開發(fā)地塊的核算工作,配合主管部門擬定土地儲備計劃、土地出讓計劃;負責城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)集體土地的征收與經(jīng)營性用地的規(guī)劃儲備工作;負責政府土地儲備資金的使用與管理,配合財政部門做好地方政府土地儲備專項債券的申報、發(fā)行工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
洪江市土地儲備中心有全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任1名,副主任2名,現(xiàn)共有工作人員7人。
二、部門預算單位構(gòu)成
土地儲備中心只有本級,沒有其他二級預算單位;因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括洪江市土地儲備中心的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等;支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括專項補助經(jīng)費。
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)93.18萬元,其中,一般公共預算撥款93.18萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少10.55萬元,主要原因是比上年減少1人。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)93.18萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出9.57萬元,社會保險基金支出0萬元,衛(wèi)生健康支出3.91萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出72.92萬元,住房保障支出6.78萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,預備費0萬元,其他支出0萬元,轉(zhuǎn)移性支出0萬元,債務(wù)還本支出0萬元,債務(wù)付息支出0萬元,債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預算減少10.55萬元,主要原因是比上年減少1人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款收入為93.18萬元,具體安排情況如下:
1、自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預算為62.92萬元。
2、自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(wù)(款)土地資源儲備支出(項)2025年預算為10萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算為9.03萬元。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)2025年預算為0.32萬元。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2025年預算為0.22萬元。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算為3.91萬元。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算為6.78萬元。
(一)基本支出:2025年年初預算數(shù)為83.18萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資27.97萬元、津貼補貼15.70萬元、績效工資10.46萬元、住房公積金6.78萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.91萬元、其他社會保險繳費0.54萬元、辦公費1.20萬元、福利費1.15萬元、工會經(jīng)費0.92萬元、差旅費2.35萬元、公務(wù)接待費3.17萬元等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年初預算數(shù)為10萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預算支出
2025年政府性基金支出為0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款8.79萬元,比去年預算數(shù)減少1.32萬元,減少13.06%,主要因為今年比上年減少了一人。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2025年一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.17萬元,其中,公務(wù)接待費3.17萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年預算數(shù)減少0.35萬元,主要是為了厲行節(jié)約,降本增效。
(三)一般性支出預算
2025年土地儲備中心一般性支出預算8.79萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費0萬元。
(四)政府采購情況
2025年土地儲備中心采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明:
1、截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,現(xiàn)已處于報廢待處理狀態(tài)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2、2025年,本部門擬新增資產(chǎn)具體為:公務(wù)用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
(六)預算績效目標說明:按照我單位預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出93.18萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出10萬元,系2025年土地儲備和土地供應(yīng)計劃編制專項經(jīng)費10萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
(一)機關(guān)(事業(yè))單位運行經(jīng)費:是指機關(guān)(事業(yè))單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年部門預算公開表
附件: