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      2024年度洪江市鐵山鄉人民政府部門決算

      發布時間:2025-10-20 10:06 信息來源:洪江市鐵山鄉政府

      目錄

      第一部分 洪江市鐵山鄉人民政府概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2024年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 2024年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、機關運行經費支出情況說明

      十、一般性支出情況說明

      十一、政府采購支出說明

      十二、國有資產占用情況說明

      十三、2024年度預算績效情況說明

      第四部分 名詞解釋

        

      第一部分

      洪江市鐵山鄉人民政府概況

      一、 部門職責

      (一)我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業機構調整方案;負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。洪江市鐵山鄉人民政府內設機構包括:行政機關、財政所、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。

      (二)決算單位構成。洪江市鐵山鄉人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括:洪江市鐵山鄉人民政府本級。

      第二部分

      部門決算表

      見附件 


      第三部分

      2024年度部門決算情況說明 

      一、收入支出決算總體情況說明

      2024年度收支總計1774.83萬元,與上年的1249.19萬元相比,增加525.64萬元,增加42.08%,主要是因為日常公用經費安排的增加等。

      二、收入決算情況說明

      2024年度收入合計1774.83萬元,其中:財政撥款收入1774.83萬元,占100%。

      三、支出決算情況說明

      2024年度支出合計1774.83萬元,其中:基本支出1562.56萬元,占88.04%;項目支出212.27萬元,占11.96%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年度財政撥款收支總計1774.83萬元,與上年相比,增加525.64萬元,增長42.08%,主要是因為日常公用經費安排的增加等。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2024年度財政撥款支出1774.83萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款增加525.64萬元,增加42.08%,主要是因為日常公用經費安排的增加等。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2024年度財政撥款支出1774.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1012.33萬元,占57.04%;教育支出2.5萬元,占0.14%;文化旅游體育與傳媒支出1.64萬元,占0.09%;社會保障和就業支出116.12萬元,占總收入比重6.54%;衛生健康支出20.31萬元,占總收入比重1.14%;城鄉社區支出0萬元,占0%;農林水支出356.53萬元,占總收入比重20.09%;資源勘探信息等支出35.23萬元,占總收入比重1.99%;商業服務業等支出154.29萬元,占8.69%;自然資源海洋氣象等支出20.40萬元,占總收入比重1.15%,住房保障支出54.98萬元,占總收入比重3.10%。災害防治及應急管理支出0.5萬元,占總收入比重0.03%

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2024年度財政撥款支出年初預算數為835.03萬元,支出決算數為1774.83萬元,完成年初預算的212.55%,其中:

      1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)。

      年初預算為487.87萬元,支出決算為515.43萬元,完成年初預算的105.64%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      2、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)

      年初預算為60.62萬元,支出決算為66.48萬元,完成年初預算的109.67%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

      年初預算為42.32萬元,支出決算為47.63萬元,完成年初預算的112.54%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)

      年初預算為22.48萬元,支出決算為20.31萬元,完成年初預算的90.35%,決算數小于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      5、農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)

      年初預算為65.58萬元,支出決算為63.47萬元,完成年初預算的96.78%,決算數小于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      6、農林水支出(類)農業農村(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為6.34萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      7、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)農村基礎設施建設(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為62萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      8、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)生產發展(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為18萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      9、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為72.43萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      10、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)

      年初預算為63.76萬元,支出決算為132.23萬元,完成年初預算的207.38%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      11、資源勘探工業信息等支出(類)資源勘探開發(款)行政運行(項)

      年初預算為35.26萬元,支出決算為35.23萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      12、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為127.39元,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      13、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)

      年初預算為15.97萬元,支出決算為20.40萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      14、住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

      年初預算為31.74萬元,支出決算為54.98萬元,完成年初預算的173.22%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2024年度財政撥款基本支出1774.83萬元,其中:人員經費974.37萬元,占基本支出的54.90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、干部職工保險及公積金等;公用經費588.19萬元,占基本支出的33.14%,主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.01萬元,支出決算為12.01萬元,完成預算的100%,其中:

      公務接待費支出預算為7.01萬元,支出決算為7.01萬元,完成預算的100%,與上年相比減少7.42萬元,減少51.42%,決算數小于上年數的主要原因是降低接待成本。2024年度共接待來訪團組87個、來賓317人次,主要是迎接各類檢查、調研發生的接待支出。

      公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

      公務用車運行維護費支出預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成預算的100%,與上年相比減少1.9萬元,降低27.54%。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約,降低相關經費支出。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算7.01萬元,占58.37%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5萬元,占41.63%。其中:

      1、公務接待費支出決算為7.01萬元,全年共接待來訪團組87個、來賓317人次,主要是上級部門檢查鄉鎮工作發生的接待支出。

      2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元。其中:公務用車運行維護費5萬元,主要是公務用車運行維護支出。截至2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      本單位無政府性基金收支。

      九、機關運行經費支出情況說明

      本部門2024年度機關運行經費支出638.48萬元,比上年決算數增加248.12萬元,增長63.56%。主要原因是:單位人員變動及工資普調。

      十、一般性支出情況說明

      2024年本部門開支會議費5.43萬元,用于召開工作部署會議,內容為鄉村振興工作會議、醫保收繳會議、防汛會議、森林防火會議、安全生產會議等。

      十一、政府采購支出說明

      本部門2024年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%。

      十二、國有資產占用情況說明

      截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十三、2024年度預算績效情況說明

      (1)績效管理評價工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,共涉及資金212.27萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

      組織對洪江市鐵山鄉人民政府單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1774.83萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,績效評價良好。

      (2)部門決算中項目績效自評結果。

      鄉村振興項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為72.43萬元,執行數為72.43萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是保質保量按時完成;二是社會效益良好。下一步改進措施:一是增加基礎設施項目建設;二是加大對項目管理的力度,提高村集體經濟水平。

      (3)部門評價項目績效評價結果。

      部門評價項目數量3個以內的,至少將1個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數量大于3個的,至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》財預〔2020〕10號文中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)。

      第四部分

      名詞解釋 

      一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

      二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

      八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

      九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

      十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

      十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。


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