發布時間:2022-05-10 10:30 信息來源:洪江市工業和信息化局
洪江市工業和信息化局
2022年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
1、擬訂并組織實施工業、信息化和全市鹽業發展規劃、計劃及產業政策;研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議;指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作;會同有關部門做好維護全市工業企業穩定工作。
2、負責全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節,編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施;監測分析近期工業和信息化領域的經濟運行態勢,統計并發布相關信息;統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
3、擬訂全市新型工業化的發展戰略,協調解決有關重大問題;推進信息化和工業化融合;推進高新技術與傳統工業改造結合;推進全市國民經濟和社會信息化;推進全市工業園區的建設與發展。
4、負責工業和信息化領域的國防動員有關工作;指導工業和信息化領域技術進步、技術創新;推進工業行業體制改革和管理創新;推進產學研結合和科研成果產業化;編制和組織實施技術改造規劃,提出工業和信息化固定資產規模和方向(含利用外資和境外投資)。
5、負責中小企業和非公有制經濟發展的客觀指導,制訂全市中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施;推進中小企業服務體系建設和全民創業;綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的改革措施,協調解決有關重大問題;做好中小企業融資和融資擔保的服務與協調工作,負責管理市中小企業信用擔保公司,指導中小企業的法律顧問工作。
6、參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃;擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策;承擔工業企業的節能考核和監察工作;組織推進清潔生產工作;組織協調相關重大示范工程和相關新技術、新設備、新材料、新產品的推廣應用;負責新型節能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。
7、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行;促進企業內部物流社會化;負責全市工業招商引資工作。
8、統籌推進經濟和社會領域信息化工作;協調電子政務發展;推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用與共享;推進全市信息化建設;協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網絡的規劃和建設,促進網絡資源共享。
9、擬訂全市信息安全發展戰略、規劃,指導、協調信息安全保障體系建設;指導、監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協助處理網絡與信息安全的重大事件。
10、負責推動軟件業和信息服務業的發展;協調解決重大問題;推動軟件公共服務體系建設,推進軟件服務外包;指導、協調技術開發和相關產業發展;依法監督管理信息服務市場。
11、統一配置和管理無線電頻譜資源,依法監督管理無線電臺(站);協調處理軍地間無線電管理相關事宜;負責管理無線電監測、檢測、干擾查處;協調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
12、負責國防科技工業的綜合協調和管理,組織推進軍民兩用技術雙向轉移產業化工作;落實全市國防科技工業相關的財稅優惠政策;承擔全市軍工關鍵設備設施的監督管理。
13、承擔全市民用爆炸物品的安全生產許可等監督管理;承擔核事故應急管理職責;指導協調并監督檢查市內武器裝備科研生產單位安全生產、保密、保衛和維護穩定工作。
14、指導、協調全市工業化、信息化領域的對外交流與合作;指導全市工業和信息化領域人才開發和培訓工作。
15、負責全市電力行政執法工作;監督、檢查電力法律、法規和規章的執行情況;負責宣傳貫徹執行《電力法》等法律、法規和規章。
16、擬定電力(含水電)、醫藥、食品等行業的規劃和行為規范,實施行業管理;負責包裝和室內裝飾裝修行業管理;負責協調或管理市內國有工業、信息化企業及非公有制工業企業。
17、完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
洪江市工業和信息化局2022年預算包括局本級,以及下設的市無線電服務中心、市信息產業化服務中心、市中小企業服務中心、市新型墻體材料和散裝水泥事務中心、市工業和信息化綜合執法大隊。因此,納入2022年部門預算編制范圍包括洪江市工業和信息化局部門本級局,以及下設的市無線電服務中心、市信息產業化服務中心、市中小企業服務中心、市新型墻體材料和散裝水泥事務中心、市工業和信息化綜合執法大隊。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年初預算數293.32萬元;其中經費撥款293.32萬元;納入預算管理的非稅收入0.00萬元;政府性基金預算撥款收入0.00萬元;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,財政專戶管理的非稅收入0.00萬元;上級財政補助收入0.00萬元,其中一般公共預算補助0.00萬元,政府性基金補助0.00萬元;事業收入0.00萬元;事業單位經營服務收入0.00萬元;其他收入0.00萬元;上級補助收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;上年結轉0.00萬元。收入較去年預算減少17.01萬元,其中經費撥款減少17.01萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少0萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數293.32萬元,其中:一般公共服務支出39萬元,公共安全支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,科學技術支出0.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,社會保障和就業支出14.05萬元,社會保險基金支出萬元,衛生健康支出0萬元,節能環保支出0.00萬元,城鄉社區支出0.00萬元,農林水支出0.00萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出221.49萬元,商業服務業等支出0.00萬元,金融支出0.00萬元,援助其他地區支出0.00萬元,自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,住房保障支出18.78萬元,糧油物資儲備支出0.00萬元,災害防治及應急管理支出0.00萬元,預備費0.00萬元,其他支出0.00萬元,轉移性支出0.00萬元,債務還本支出0.00萬元,債務付息支出0.00萬元,債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少17.01萬元,其中基本支出減少17.01萬元,項目支出減少0萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款收入293.32萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年年初預算數為293.32萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2022年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費。
五、政府性基金預算支出說明
2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2022年本級的機關(事業)單位運行經費,當年一般公共預算撥款39萬元,比2021年預算減少1.5萬元,下降3.7%。
(二)“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算數為7萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,2022年“三公”經費預算較2021年持平。
(三)一般性支出預算
2022年我單位一般性支出預算39萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。
(四)政府采購情況
2022年本單位政府采購貨物類預算0.00萬元,政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。
(五)國有資產占用使用情況說明
截至2021年12月31日,共有車輛0輛,均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值50萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額為293.32萬元,其中,基本支出293.32萬元,項目支出0萬元。
七、名詞解釋
(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。