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洪江市科學技術局2025年部門預算編制說明

發布時間:2025-01-10 09:59 信息來源:洪江市科學技術局

 第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

(一)單位職能職責

(1)組織擬訂科技發展重大戰略、重大規劃并督促實施,統籌重點行業、領域、區域科技發展規劃的銜接協同。組織研究重大科技問題、研判國內外科技發展態勢并提出應對措施建議。推進市重大科技決策咨詢制度建設。

(2)研究提出統籌推進全市創新體系建設、深化科技體制改革的政策建議,組織擬訂科技發展重大政策并監督實施。協調部門、行業、領域科技政策制定,組織提出科技與教育、人才協調發展的重大政策建議。組織起草科技相關規范性文件。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。

(3)研究提出優化配置科技資源的政策措施建議并督促落實,會同有關部門研究擬訂縣級財政科技計劃(專項、基金等)及方向結構比例。組織推動多元化科技投入體系建設。統籌協調管理科技計劃(專項、基金等)的優先支持方向、重點任務和年度安排并督促落實。

(4)貫徹執行基礎研究規劃、政策和標準并組織實施。組織凝練基礎研究關鍵科學問題,組織協調全市重大基礎研究和應用基礎研究、前沿交叉共性技術和引領性顛覆性技術研究。推動科研基礎條件保障能力建設和科技資源開放共享。

(5)圍繞打造科技創新高地、引領現代化產業體系等組織凝練重大科技任務,協調組織重大科技項目并跟蹤督促。協調組織推進關鍵核心技術攻關。組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和經濟社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。

(6)組織提出促進科技安全和統籌軍民科技融合發展總體部署、體制機制、政策措施和重大任務的建議并督促落實。指導科技保密工作和國防動員領域科技工作。組織實施創新調查和科技報告制度。

(7)牽頭技術轉移體系建設,組織擬訂促進科技知識產權創造、科技成果轉移轉化和產學研結合的政策并監督實施,協調推動重大科研成果的示范應用。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。推動企業科技創新能力建設,促進科技和經濟社會發展相結合,促進科技與金融相結合。

(8)統籌推進戰略科技力量建設。擬訂重大科技創新基礎設施建設規劃并監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃并監督實施。牽頭組織實驗室、重點實驗室等創新平臺建設。推動新型研發機構發展。

(9)統籌推進全市區域科技創新體系建設。

(10)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設的政策措施并組織實施。建立健全科技人才培養、引進、使用、評價、激勵等機制。擬訂吸引集聚國內外高端科技人才的政策措施,組織指導科技人才國際交流,組織實施有關科技人才計劃。

(11)擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施,開展國際和區域科技合作。會同有關部門研究提出國際和區域科技合作等重大措施并組織實施。

(12)統籌科技監督評價體系建設、科技評價機制改革和科研誠信建設,組織擬訂科技倫理重要規范和制度,統籌推進科研學風作風建設。統籌負責科研項目實施情況的監督檢查和科研成果評估問效。

(13)負責省科學技術獎的推薦申報工作。

(14)負責省自然科學基金項目的推薦申報工作。

(15)依照有關法律法規,在職責范圍內對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

(16)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

洪江市科技局根據單位主要職責設立3個正股級內設機構,即辦公室、綜合業務股、科技人才和成果轉化股。下設2個二級機構,即洪江市科技興市領導小組辦公室、洪江市科技情報信息研究所。

二、部門預算單位構成

我單位無二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括洪江市科技局的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項補助經費。

(一)收入預算:2025年年初預算數152.63萬元,其中,一般公共預算撥款152.63萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年增加2.76萬元,主要原因是人員工資略有增長。

(二)支出預算:2025年年初預算數152.63萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,公共安全支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,科學技術支出120.55萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,社會保障和就業支出15.03萬元,社會保險基金支出0.00萬元,衛生健康支出6.25萬元,節能環保支出0.00萬元,城鄉社區支出0.00萬元,農林水支出0.00萬元,交通運輸支出0.00萬元,資源勘探信息等支出0.00萬元,商業服務業等支出0.00萬元,金融支出0.00萬元,援助其他地區支出0.00萬元,自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,住房保障支出10.81萬元,糧油物資儲備支出0.00萬元,災害防治及應急管理支出0.00萬元,預備費0.00萬元,其他支出0.00萬元,轉移性支出0.00萬元,債務還本支出0.00萬元,債務付息支出0.00萬元,債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加2.76萬元,主要原因是人員工資略有增長。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為152.63萬元,具體安排情況如下:

1、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)2025年預算為110.55萬元。

2、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)2025年預算為10.00萬元。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算為14.41萬元。

4、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)2025年預算為0.27萬元。

5、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2025年預算為0.35萬元。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2025年預算為6.25萬元。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算為10.81萬元。

(一)基本支出:2025年年初預算數為142.63萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

(二)項目支出:2025年年初預算數為10.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0.00萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

(一)機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款16.51萬元,比去年預算數減少0.03萬元,減少0.18%,主要因為事業編制人員減少一人,經費安排有所減少。

(二)“三公”經費預算   

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.37萬元,其中,公務接待費1.37萬元,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少0.02萬元,主要因為按照中央八項規定,厲行勤儉節約,減少公務接待開支。

(三)一般性支出預算

2025年洪江市科技局一般性支出預算16.51萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。 

(四)政府采購情況   

2025年采購預算總額1.5萬元,其中,政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(五)國有資產占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,一般公務用車0.00輛。單位價值50萬元以上通用設備0.00臺(套),單價100萬元以上專用設備0.00臺(套)。

2、2025年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(六)預算績效目標說明:按照我市預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出152.63萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出10萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

   

第二部分 2025年部門預算公開表

見附表。

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