發布時間:2024-01-10 16:44 信息來源:洪江市科學技術局
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(1)組織擬訂科技發展重大戰略、重大規劃并督促實施,統籌重點行業、領域、區域科技發展規劃的銜接協同。組織研究重大科技問題、研判國內外科技發展態勢并提出應對措施建議。推進市重大科技決策咨詢制度建設。
(2)研究提出統籌推進全市創新體系建設、深化科技體制改革的政策建議,組織擬訂科技發展重大政策并監督實施。協調部門、行業、領域科技政策制定,組織提出科技與教育、人才協調發展的重大政策建議。組織起草科技相關規范性文件。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。
(3)研究提出優化配置科技資源的政策措施建議并督促落實,會同有關部門研究擬訂縣級財政科技計劃(專項、基金等)及方向結構比例。組織推動多元化科技投入體系建設。統籌協調管理科技計劃(專項、基金等)的優先支持方向、重點任務和年度安排并督促落實。
(4)貫徹執行基礎研究規劃、政策和標準并組織實施。組織凝練基礎研究關鍵科學問題,組織協調全市重大基礎研究和應用基礎研究、前沿交叉共性技術和引領性顛覆性技術研究。推動科研基礎條件保障能力建設和科技資源開放共享。
(5)圍繞打造科技創新高地、引領現代化產業體系等組織凝練重大科技任務,協調組織重大科技項目并跟蹤督促。協調組織推進關鍵核心技術攻關。組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。
(6)組織提出促進科技安全和統籌軍民科技融合發展總體部署、體制機制、政策措施和重大任務的建議并督促落實。指導科技保密工作和國防動員領域科技工作。組織實施創新調查和科技報告制度。
(7)牽頭技術轉移體系建設,組織擬訂促進科技知識產權創造、科技成果轉移轉化和產學研結合的政策并監督實施,協調推動重大科研成果的示范應用。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。推動企業科技創新能力建設,促進科技和經濟社會發展相結合,促進科技與金融相結合。
(8)統籌推進戰略科技力量建設。擬訂重大科技創新基礎建設規劃并監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃并監督實施。牽頭組織實驗室、重點實驗室等創新平臺建設。推動新型研發機構發展。
(9)統籌推進全市區域科技創新體系建設。
(10)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設的政策措施并組織實施。建立健全科技人才培養、引進、使用、評價、激勵等機制。擬訂吸引集聚國內外高端科技人才的政策措施,組織指導科技人才國際交流,組織實施有關科技人才計劃。
(11)擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施,開展國際和區域科技合作。會同有關部門研究提出國際和區域科技合作等重大措施并組織實施。
(12)統籌科技監督評價體系建設、科技評價機制改革和科研誠信建設,組織擬訂科技倫理重要規范和制度,統籌推進科研學風作風建設。統籌負責科研項目實施情況的監督檢查和科研成果評估問效。
(13)負責省科學技術獎的推薦申報工作。
(14)負責省自然科學基金項目的推薦申報工作。
(15)依照有關法律法規,在職責范圍內對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
(16)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
洪江市科技局根據單位主要職責設立3個正股級內設機構,即辦公室、綜合業務股、科技人才和成果轉化股。下設2個二級機構,即洪江市科技興市領導小組辦公室、洪江市科技情報信息研究所。
二、部門預算單位構成
我單位無二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的為本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年初預算數149.87萬元;其中經費撥款0.00萬元;納入預算管理的非稅收入0.00萬元;政府性基金預算撥款收入0.00萬元;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,財政專戶管理的非稅收入0.00萬元;上級財政補助收入0.00萬元,其中一般公共預算補助0.00萬元,政府性基金補助0.00萬元;事業收入0.00萬元;事業單位經營服務收入0.00萬元;其他收入0.00萬元;上級補助收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;上年結轉0.00萬元。2023年年初預算200.39元,收入較去年預算減少50.52萬元,其中經費撥款減少50.52萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少0.00 萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數149.87萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,公共安全支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,科學技術支出118.84萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,社會保障和就業支出14.02萬元,社會保險基金支出 萬元,衛生健康支出7.05萬元,節能環保支出0.00萬元,城鄉社區支出0.00萬元,農林水支出0.00萬元,交通運輸支出0.00萬元,資源勘探信息等支出0.00萬元,商業服務業等支出0.00萬元,金融支出0.00萬元,援助其他地區支出0.00萬元,自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,住房保障支出9.95萬元,糧油物資儲備支出0.00萬元,災害防治及應急管理支出0.00萬元,預備費0.00萬元,其他支出0.00萬元,轉移性支出0.00萬元,債務還本支出0.00萬元,債務付息支出0.00萬元,債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少0萬元,其中基本支出增加0萬元,項目支出減少0萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款收入149.87萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年年初預算數為139.87萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中黨組織活動經費2萬元。
(二)項目支出:2024年年初預算數為10.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費。
五、政府性基金預算支出說明
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2024年本級的機關(事業)單位運行經費,當年一般公共預算撥款16.54萬元,比2023年預算減少6.93 萬元,下降29.52 %,主要為公用經費標準下降。
(二)“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算數為1.39萬元,其中,公務接待費1.39萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0萬元,2024年“三公”經費預算較2023年減少0.07萬元,與上年相比約有下降。
(三)一般性支出預算
2024年我單位一般性支出預算16.54萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。
(四)政府采購情況
2024年本單位政府采購貨物類預算1.50萬元,政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。
(五)國有資產占用使用情況說明:截至2024年12月31日,共有車輛0輛,均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值50萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2024年部門整體支出績效目標的金額為149.87萬元,其中,基本支出139.87萬元,項目支出10萬元。
七、名詞解釋
(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2024年部門預算公開表
見附表。