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發(fā)布時(shí)間:2022-08-25 08:24 信息來(lái)源:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
目錄
第一部分XX單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)擬定房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
2、指導(dǎo)、監(jiān)督全市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
3、承辦市人民政府及住建局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
單位編制人數(shù)6人,實(shí)有人數(shù)5人,其中在職人員5人。
(二)決算單位構(gòu)成。2021年度部門決算公開范圍為市本級(jí)。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
30.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
7.41 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
2.68 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
46.15 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
30.00 |
本年支出合計(jì) |
58 |
56.24 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
29.28 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
3.04 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計(jì) |
31 |
59.28 |
總計(jì) |
62 |
59.28 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
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|
公開02表 |
|
|||
部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
合計(jì) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合計(jì) |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
|
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
||
部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
||
|
|||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
30.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
||
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
||
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
||
本年收入合計(jì) |
27 |
30.00 |
本年支出合計(jì) |
59 |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
29.28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
29.28 |
|
61 |
|
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
||
總計(jì) |
32 |
59.28 |
總計(jì) |
64 |
59.28 |
59.28 |
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合計(jì) |
56.24 |
56.24 |
|
|||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.41 |
7.41 |
|
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.56 |
5.56 |
|
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.85 |
1.85 |
|
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.68 |
2.68 |
|
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.68 |
2.68 |
|
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
46.15 |
46.15 |
|
||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
46.15 |
46.15 |
|
||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
46.15 |
46.15 |
|
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表 |
||||||||||
部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|
||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||
301 |
工資福利支出 |
53.27 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2.97 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
||
30101 |
基本工資 |
18.54 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.20 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
11.29 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
12.59 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.56 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.85 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
2.74 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.68 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.76 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
||
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
||
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
53.27 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2.97 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表 |
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部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
金額單位:萬(wàn)元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表 |
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部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
|
|
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)56.24萬(wàn)元。與上年相比,減少4.34萬(wàn)元,減少11.6%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)30萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)56.24萬(wàn)元,其中:基本支出56.24萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56.24萬(wàn)元,與上年相比,減少7.38萬(wàn)元,減少11.6%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的減少導(dǎo)致部分支出無(wú)法進(jìn)行支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出56.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少7.38萬(wàn)元,減少11.6%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的減少導(dǎo)致部分支出無(wú)法進(jìn)行支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出56.24萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出46.15萬(wàn)元,占82.06%;衛(wèi)生健康(類)支出2.68萬(wàn)元,占4.77%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7.41萬(wàn)元,占13.17%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,支出決算數(shù)為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)物支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政資金未撥付到位。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出50萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元,占基本支出的90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……;公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,占基本支出的10%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收入。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.97萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,降低40.6%。主要原因是:財(cái)政撥款收入的減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門為洪江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)事業(yè)單位,2021 年度一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元已納入洪江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)(事業(yè))單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指機(jī)關(guān)(事業(yè))單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件