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2021年度洪江市招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心部門決算

發(fā)布時(shí)間:2022-08-25 08:24 信息來(lái)源:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

目錄

第一部分XX單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分 

洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心單位概況

一、 部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

2、指導(dǎo)、監(jiān)督全市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。

3、承辦市人民政府及住建局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

單位編制人數(shù)6人,實(shí)有人數(shù)5人,其中在職人員5人。

(二)決算單位構(gòu)成。2021年度部門決算公開范圍為市本級(jí)。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

公開01表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

30.00

一、一般公共服務(wù)支出

32

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

33

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國(guó)防支出

34

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

36

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

七、附屬單位上繳收入

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

八、其他收入

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

39

7.41

9

九、衛(wèi)生健康支出

40

2.68

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

46.15

12

十二、農(nóng)林水支出

43

13

十三、交通運(yùn)輸支出

44

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地區(qū)支出

48

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

51

21

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

52

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、債務(wù)還本支出

55

25

二十五、債務(wù)付息支出

56

26

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

57

本年收入合計(jì)

27

30.00

本年支出合計(jì)

58

56.24

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

28

結(jié)余分配

59

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

29.28

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

3.04

30

61

總計(jì)

31

59.28

總計(jì)

62

59.28

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

公開02表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

30.00

30.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.41

7.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.41

7.41

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.56

5.56

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.85

1.85

210

衛(wèi)生健康支出

2.68

2.68

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

19.90

19.90

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

19.90

19.90

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

19.90

19.90

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

56.24

56.24

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.41

7.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.41

7.41

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.56

5.56

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.85

1.85

210

衛(wèi)生健康支出

2.68

2.68

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

46.15

46.15

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

46.15

46.15

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

46.15

46.15

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

收     入

支     出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

30.00

一、一般公共服務(wù)支出

33

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

34

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款

3

三、國(guó)防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

38

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

40

7.41

7.41

9

九、衛(wèi)生健康支出

41

2.68

2.68

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

42

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

46.15

46.15

12

十二、農(nóng)林水支出

44

13

十三、交通運(yùn)輸支出

45

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地區(qū)支出

49

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

52

21

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

53

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、債務(wù)還本支出

56

25

二十五、債務(wù)付息支出

57

26

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

58

本年收入合計(jì)

27

30.00

本年支出合計(jì)

59

56.24

56.24

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

29.28

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

3.04

3.04

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

29

29.28

61

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

30

62

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

31

63

總計(jì)

32

59.28

總計(jì)

64

59.28

59.28

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

56.24

56.24

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.41

7.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.41

7.41

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.56

5.56

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.85

1.85

210

衛(wèi)生健康支出

2.68

2.68

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

46.15

46.15

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

46.15

46.15

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

46.15

46.15

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

53.27

302

商品和服務(wù)支出

2.97

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

  基本工資

18.54

30201

  辦公費(fèi)

0.20

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補(bǔ)貼

11.29

30202

  印刷費(fèi)

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

30103

  獎(jiǎng)金

12.59

30203

  咨詢費(fèi)

310

資本性支出

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.03

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

30107

  績(jī)效工資

30205

  水費(fèi)

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.56

30206

  電費(fèi)

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

1.85

30207

  郵電費(fèi)

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

30208

  取暖費(fèi)

31006

  大型修繕

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

30211

  差旅費(fèi)

2.74

31008

  物資儲(chǔ)備

30113

  住房公積金

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31009

  土地補(bǔ)償

30114

  醫(yī)療費(fèi)

2.68

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

31010

  安置補(bǔ)助

30199

  其他工資福利支出

0.76

30214

  租賃費(fèi)

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30215

  會(huì)議費(fèi)

31012

  拆遷補(bǔ)償

30301

  離休費(fèi)

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

30302

  退休費(fèi)

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

31019

  其他交通工具購(gòu)置

30303

  退職(役)費(fèi)

30218

  專用材料費(fèi)

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30305

  生活補(bǔ)助

30225

  專用燃料費(fèi)

31099

  其他資本性支出

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

399

其他支出

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

39906

  贈(zèng)與

30308

  助學(xué)金

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

  福利費(fèi)

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

39999

  其他支出

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

  其他交通費(fèi)用

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

  稅金及附加費(fèi)用

30299

  其他商品和服務(wù)支出

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

53.27

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

2.97

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

部門:洪江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明


一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)56.24萬(wàn)元。與上年相比,減少4.34萬(wàn)元,減少11.6%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)30萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)56.24萬(wàn)元,其中:基本支出56.24萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56.24萬(wàn)元,與上年相比,減少7.38萬(wàn)元,減少11.6%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的減少導(dǎo)致部分支出無(wú)法進(jìn)行支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出56.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少7.38萬(wàn)元,減少11.6%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的減少導(dǎo)致部分支出無(wú)法進(jìn)行支付。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出56.24萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出46.15萬(wàn)元,占82.06%;衛(wèi)生健康(類)支出2.68萬(wàn)元,占4.77%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7.41萬(wàn)元,占13.17%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,支出決算數(shù)為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)物支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政資金未撥付到位。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出50萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元,占基本支出的90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……;公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,占基本支出的10%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本單位無(wú)政府性基金收入。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.97萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,降低40.6%。主要原因是:財(cái)政撥款收入的減少。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門為洪江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)事業(yè)單位,2021 年度一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元已納入洪江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)(事業(yè))單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指機(jī)關(guān)(事業(yè))單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

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