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發(fā)布時間:2025-10-22 12:02 信息來源:洪江市交通運輸局
目錄
第一部分 洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
(1)負責宣傳貫徹執(zhí)行有關交通運輸綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
(2)承擔轄區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調和業(yè)務目標考核工作;負責組織落實行政執(zhí)法的程序、標準和規(guī)定。
(3)以市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量安全監(jiān)督等領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能;負責轄區(qū)內相應交通運輸執(zhí)法門類的動態(tài)執(zhí)法事項清單。
(4)負責組織查處轄區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法案件;參與轄區(qū)內交通運輸領域安全監(jiān)管,負責安全管理行政違法案件處罰工作;負責轄區(qū)內報建、報監(jiān)的交通建設項目的質量安全監(jiān)督案件的查處。
(5)負責轄區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法相關投訴、信訪工作。
(6)參與搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作,配合相關部門做好聯(lián)合運輸?shù)裙ぷ鳌?/p>
(7)承擔制定執(zhí)法標準規(guī)范,執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設,承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓工作。
(8)完成市交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊設3個內設機構:辦公室、財務裝備室、政策法規(guī)室(執(zhí)法督查室);設4個綜合行政執(zhí)法中隊:道路運輸執(zhí)法中隊、水路交通執(zhí)法中隊、交通建設質量安全執(zhí)法中隊、路政執(zhí)法中隊。
(二)決算單位構成。洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括:洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊本級,沒有其他二級預算單位。因此,2024年部門決算編制范圍只有洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門本級。
第二部分
部門決算表
(見附件)
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收支總計682.45萬元,與上年相比,增加200.76萬元,增長41.68%,主要原因是新增交通綜合執(zhí)法平臺系統(tǒng)及不停車檢測系統(tǒng)一套。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計682.45萬元,其中:財政撥款收入682.45萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計682.45萬元,其中:基本支出496.75萬元,占72.79%;項目支出185.70萬元,占27.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收支總計682.45萬元,與上年相比,增加200.76萬元,增長41.68%,主要是因為新增交通綜合執(zhí)法平臺系統(tǒng)及不停車檢測系統(tǒng)一套。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出682.45萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加200.76萬元,增長41.68%,主要是因為新增交通綜合執(zhí)法平臺系統(tǒng)及不停車檢測系統(tǒng)一套。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出682.45萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出38.50萬元,占5.64%;衛(wèi)生健康(類)支出16.08萬元,占2.36%;交通運輸(類)支出587.27萬元,占86.05%;住房保障(類)支出40.61萬元,占5.95%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為426.16萬元,支出決算數(shù)為682.45萬元,完成年初預算的160%,其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)、其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為37.72萬元,支出決算為38.50萬元,完成年初預算的102%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:工資調資、晉級,相應財政配套養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險金額增加。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。
年初預算為18.66萬元,支出決算為16.08萬元,完成年初預算的86%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:在編制預算時對醫(yī)療保險估算過高。
(3)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)。
年初預算為343.43萬元,支出決算為587.27萬元,完成年初預算的171%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新增交通綜合執(zhí)法平臺系統(tǒng)及不停車檢測系統(tǒng)一套。
(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為26.35萬元,支出決算為40.60萬元,完成年初預算的154%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:因2023年財政配套公積金未發(fā)放到位,2024年補發(fā)2023年財政配套公積金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出496.75萬元,其中:
人員經(jīng)費389.45萬元,占基本支出的78.40%,主要包括基本工資119.57萬元、津貼補貼78.77萬元、獎金86.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.09萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.08萬元、其他社會保障繳費2.25萬元、住房公積金40.61萬元、其他工資福利支出9.09萬元、生活補助1.16萬元。
公用經(jīng)費107.30萬元,占基本支出的21.60%,主要包括辦公費7.44萬元、水費0.63萬元、電費7.15萬元、差旅費34.71萬元、維修(護)費3.18萬元、公務接待費1.36萬元、勞務費3.06萬元、工會經(jīng)費12.89萬元、福利費2.59萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他交通費用9.62萬元、其他商品和服務支出7.15萬元、辦公設備購置2.54萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17萬元,支出決算為16.36萬元,完成預算的96%;與上年相比增加7萬元,增長70%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位遵循厲行節(jié)約原則,減少了公務接待費。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是公務車輛老舊,修理費用增加,專項業(yè)務工作增多,公車使用頻率增高,油費、過路費增多。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。2024年度無因公出國(境)事項。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成預算的100%;與上年相比增加7萬元,增長87.5%。其中:
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。2024年沒有更新公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為15萬元,支出決算為15萬元,主要是車輛保險費、油費、維修費、過路費、年檢費等支出,完成預算的100%;與上年相比增加7萬元,增長87.5%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是公務車輛老舊,修理費用增加,專項業(yè)務工作增多,公車使用頻率增高,油費、過路費增多。截至2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
3.公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為1.36萬元,完成預算的68%;與上年相比減少0.64萬元,降低32%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,減少了公務接待費。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位遵循厲行節(jié)約原則,減少了公務接待費。2024年度共接待來訪團組18個、來賓115人次,主要是各縣市交通執(zhí)法交流學習、開展跨區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法、監(jiān)管工作等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。2024年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出107.3萬元,比上年決算數(shù)減少18.42萬元,降低14.65%。主要原因是:單位厲行節(jié)約,壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議費支出,無培訓費支出,無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額204.05萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出164.8萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.25萬元,占政府采購支出總額的19%,其中:授予小微企業(yè)合同金額39.25萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)1套。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
(一)績效評價工作開展情況。
績效自評開展情況:組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評,涉及項目2個,共涉及資金185.7萬元。其中,一般公共預算項目2個185.7萬元,占一般公共預算支出總額的27%;政府性基金預算項目0個0萬元,占政府性基金預算支出總額的0%;國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元,占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0%;社會保險基金預算項目0個0萬元,占社會保險基金預算支出總額的0%。
(二)績效評價結果。
績效自評結果:2024年度本單位整體支出全年預算數(shù)682.45萬元,執(zhí)行數(shù)682.45萬元,完成預算的100%,績效自評得分93分,評價等級為“優(yōu)秀”。
績效目標完成情況:一是深化貨運車輛超限超載治理;二是開展道路運輸打非治違整治;三是深入開展路域環(huán)境整治,消除公路安全隱患;四是加強對水上和公路水路工程質監(jiān)領域的安全檢查。2024年我市交通運輸行業(yè)安全穩(wěn)定,無安全生產責任事故發(fā)生。一年來共查處違規(guī)源頭企業(yè)1家;超限車輛212臺、卸載超限貨物3654.2噸;非法改裝車輛9臺;逃避檢查車輛9臺;蒙牌超限車輛3臺。共拆除亂搭亂建56起,清除亂堆亂放45起。共查處非法營運車輛25臺;違法營運客車58臺、出租車28臺、非法運輸柴油車輛1臺、教練車4臺。查處水上和公路水路施工違法案件2起。一年來,大隊共對交通運輸違法行為立案320起,處罰116.44萬元,無行政訴訟案件發(fā)生。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標主要是因為預算經(jīng)費計劃不合理,不利于資金的使用和管理,相關管理制度還有待進一步完善。二是執(zhí)法成本控制不足,執(zhí)法車輛老舊,維修保養(yǎng)費用高,缺乏有效的成本監(jiān)控機制,導致部分執(zhí)法成本過高。三是績效目標設定不夠科學,部分績效目標設定不夠細化、量化,難以準確衡量目標完成程度。
下一步改進措施:一是科學編制預算,深入調研各執(zhí)法項目,結合工作實際和歷史數(shù)據(jù),合理預估項目實施進度和資金需求,提高預算編制準確性。二是加強成本控制,建立健全成本管理制度,定期對執(zhí)法成本進行分析,更新老舊執(zhí)法設備,優(yōu)化資源配置,降低執(zhí)法成本。三是完善績效目標設定,充分征求各股室和一線執(zhí)法人員意見,將績效目標細化、量化,制定可衡量、可考核的績效指標,提高績效評價的科學性和準確性。
(三)評價結果應用情況。
通過績效自評,進一步掌握了資金使用情況和取得的效果,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供重要的參考依據(jù)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
三、政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。
五、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
六、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
七、其他收入:指單位取得的未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入。
八、“三公”經(jīng)費:指由財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
十、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
第五部分
附件
洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊整體支出績效自評報告
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊系市財政全額預算撥款單位,設3個內設機構:辦公室、財務裝備室、政策法規(guī)室(執(zhí)法督查室);設4個綜合行政執(zhí)法中隊:道路運輸執(zhí)法中隊、水路交通執(zhí)法中隊、交通建設質量安全執(zhí)法中隊、路政執(zhí)法中隊。
洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊核定全額撥款事業(yè)編制49名,2024年年末本單位實有在職人數(shù)26人,退休人員3人。
單位主要職責:
(1)負責宣傳貫徹執(zhí)行有關交通運輸綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
(2)承擔轄區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調和業(yè)務目標考核工作;負責組織落實行政執(zhí)法的程序、標準和規(guī)定。
(3)以市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量安全監(jiān)督等領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能;負責轄區(qū)內相應交通運輸執(zhí)法門類的動態(tài)執(zhí)法事項清單。
(4)負責組織查處轄區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法案件;參與轄區(qū)內交通運輸領域安全監(jiān)管,負責安全管理行政違法案件處罰工作;負責轄區(qū)內報建、報監(jiān)的交通建設項目的質量安全監(jiān)督案件的查處。
(5)負責轄區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法相關投訴、信訪工作。
(6)參與搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作,配合相關部門做好聯(lián)合運輸?shù)裙ぷ鳌?/p>
(7)承擔制定執(zhí)法標準規(guī)范,執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設,承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓工作。
(8)完成市交通運輸局交辦的其他工作。
(二)部門(單位)年度整體支出績效目標,包括本級專項資金績效目標、其他項目支出(除本級專項資金以外)績效目標。
洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度整體支出績效目標:加強全市公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建設工程質量安全監(jiān)督等綜合行政執(zhí)法工作,強化依法行政機制及執(zhí)法隊伍建設。進一步規(guī)范我市交通運輸市場,全面提升交通運輸市場服務水平,嚴厲打擊非法營運行為,保障人民群眾乘車安全,為人民群眾提供安定有序、出行順暢的交通環(huán)境。
洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年項目支出績效目標:
交通執(zhí)法安全工作經(jīng)費支出績效目標:進一步規(guī)范我市交通運輸市場,全面提升交通運輸市場服務水平,嚴厲打擊非法營運行為,規(guī)范我市公路路政執(zhí)法工作等,保障人民群眾乘車安全,為人民群眾提供安定有序、出行順暢的交通環(huán)境。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼支出績效目標:通過發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼,提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員的生活水平,讓他們在工作之余有一定經(jīng)濟保障,從而更加積極地投入到工作中去,推動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的穩(wěn)定發(fā)展。但是2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼需重新審批,人社局審核未通過,所以全年沒有發(fā)放。
非稅收入支出績效目標:加強公路巡查,抓好污染公路車輛和超限運輸車輛治理工作,維護路產路權,確保公路安全暢通,加強“打非治違”,維護運輸市場秩序,加強水上和陸上運輸安全工作。
二、一般公共預算支出情況
2024年本單位一般公共預算支出682.45萬元,其中:基本支出496.75萬元,項目支出185.7萬元。
(一)基本支出情況
2024年度財政撥款基本支出496.75萬元,其中:人員經(jīng)費389.45萬元,占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、保險費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費107.30萬元,占基本支出的22%,主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(二)項目支出情況
2024年度財政撥款項目支出185.7萬元,其中辦公用房維修經(jīng)費20.9萬元,占項目支出的11%;2023年第一批交通運輸事業(yè)發(fā)展專項資金(2023年第一批不停車超限檢測網(wǎng)點)164.8萬元,占項目支出的89%。
三、部門整體支出績效情況
2024年,洪江市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊依法加大管控力度,相繼開展超限運輸治理、道路運輸打非治違整治、路域環(huán)境治理等專項行動,嚴厲打擊各類交通運輸違法違規(guī)行為,持續(xù)鞏固交通執(zhí)法工作成效。
1、持續(xù)抓好公路超限治理。堅持科技治超和路面執(zhí)法相結合,對超限貨運車輛實行“零容忍、全覆蓋”。一是強化源頭主體責任。不定期組織人員對全市貨運源頭企業(yè)進行督查,進一步壓實了重點貨源企業(yè)治超主體責任,加大了貨源場所和貨物集散地裝載現(xiàn)場管理,確?!半p超”車輛不出站(場),從貨源治理環(huán)節(jié)封堵“雙超”行為。二是充分利用不停車檢測系統(tǒng)治超。安排人員,每天收集系統(tǒng)數(shù)據(jù),對超限車輛固化證據(jù),進行處罰。三是加強路面巡查和部門聯(lián)合執(zhí)法。根據(jù)不停車檢測系統(tǒng)的數(shù)據(jù),對超限嚴重的點和高速公路路口加強巡查,加強與交警聯(lián)合執(zhí)法,并與相關部門進行了交叉執(zhí)法,加大貨車超限、非法改裝和拼裝等違法行為的查處力度。一年來,共查處違規(guī)源頭企業(yè)1家;超限車輛212臺、卸載超限貨物3654.2噸;非法改裝車輛9臺;逃避檢查車輛9臺;蒙牌超限車輛3臺。
2、持續(xù)推進路域環(huán)境治理。針對今年懷化市旅發(fā)大會在安江召開,為更好地向社會公眾出行提供安全、舒適、便捷的公路通行條件,展示洪江市交通行業(yè)形象。一是提升宣傳引導水平。大隊執(zhí)法人員深入公路沿途村鎮(zhèn)大力宣傳《中華人民共和國公路法》、損壞公路安全行為的危害、創(chuàng)建文明城市的重要意義等,提升沿線廣大群眾知法守法、愛路護路、維護公路路域環(huán)境的意識,助力美麗鄉(xiāng)村建設。二是大力整治違法行為。全面清理整頓公路路域范圍內違法建筑、非交通標志、路面拋灑、亂堆亂放、亂搭亂建、亂扔垃圾等違法行為。針對洗馬與溆浦交界處運輸產生揚塵污染問題,我大隊自7月以來對涉案企業(yè)懷化建磊建筑工程有限公司、運輸經(jīng)營戶進行了《懷化市揚塵污染防治條例》通知整改和普法教育,要求封閉式裝載,按時清掃、灑水除塵,并繼續(xù)巡查跟蹤整改,現(xiàn)已整改到位。重點針對安江高速收費站至安江城內路域環(huán)境進行了多次整治,為旅發(fā)大會順利召開創(chuàng)造了良好公路通行環(huán)境。一年來,共拆除亂搭亂建56起,清除亂堆亂放45起,有力保護了公路和橋梁的安全,防止重特大交通事故發(fā)生。
3、持續(xù)加大道路運輸執(zhí)法力度。深入開展道路客運、危貨運輸?shù)却蚍侵芜`行動,持續(xù)開展出租車、網(wǎng)約車和高鐵站周邊秩序整治。今年春運、6月至9月期間聯(lián)合城管、公安、交警、安江鎮(zhèn)政府等部門重點對安江城區(qū)非法營運客車和出租車不打表、拒載、甩客等違法行為進行嚴厲打擊。暑運期間聯(lián)合安江、洪江高速交警開展高速公路7至9座客車超員載客和非法營運聯(lián)合整治行動,與交警合署辦公,加大信息摸排,每周在轄區(qū)內高速公路收費站、服務區(qū)開展不少于一次聯(lián)合整治執(zhí)法行動,以7至9座面包車、商務車為重點,集中打擊超員超載、非法營運等突出違法行為。上半年與安監(jiān)、商務部門開展了危險運輸市場整治,對市內天然氣、成品油、民爆等運輸企業(yè)、車輛進行了檢查。安江旅發(fā)大會前,每月針對安江城區(qū)出租車、網(wǎng)約車和高鐵站秩序進行一次整治,查處不打表、拒載、甩客等違法行為,對群眾的舉報投訴立即查處并予反饋。一年來共查處非法營運車輛25臺;違法客車58臺、出租車28臺、非法運輸柴油車輛1臺、教練車4臺,規(guī)范了道路運輸市場秩序。
4、持續(xù)強化水路執(zhí)法監(jiān)管和工程質量安全監(jiān)管執(zhí)法
切實加強我市沅水環(huán)境保護,加強水域安全、環(huán)保監(jiān)管執(zhí)法,將托口、沅河、沙灣、安江、黔城等港口、碼頭、渡口、水域作為整治水路違法的“主陣地”,開展水上交通安全執(zhí)法行動和水上非法砂石碼頭砂堆、采砂運砂船舶專項整治行動,逢場會同市水運服務中心對涉水鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、碼頭及客貨運船舶進行安全、環(huán)保檢查,宣傳水上安全、環(huán)保知識,檢查船舶超載、資質和配備救生衣、滅火器及船舶污染物處置情況,消除安全、環(huán)保隱患。持續(xù)開展公路水路工程質量安全監(jiān)管執(zhí)法,對湖南航務公司在建項目進行了安全檢查,并督促整改。一年來,取締安江志安非法碼頭,拆除非法設備;對安江大橋下非法砂堆進行了清理;查處水上和公路水路施工違法案件2起。
2024年我市交通運輸行業(yè)安全穩(wěn)定,無安全生產責任事故發(fā)生。一年來,大隊共對交通運輸違法行為立案320起,處罰116.44萬元,無行政訴訟案件發(fā)生。
四、存在的問題及原因分析
(1)各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標主要是因為預算經(jīng)費計劃不合理,不利于資金的使用和管理,相關管理制度還有待進一步完善。
(2)執(zhí)法成本控制不足,執(zhí)法車輛老舊,維修保養(yǎng)費用高,缺乏有效的成本監(jiān)控機制,導致部分執(zhí)法成本過高。
(3)績效目標設定不夠科學,部分績效目標設定不夠細化、量化,難以準確衡量目標完成程度。
五、下一步改進措施
(1)科學編制預算:深入調研各執(zhí)法項目,結合工作實際和歷史數(shù)據(jù),合理預估項目實施進度和資金需求,提高預算編制準確性。
(2)加強成本控制:建立健全成本管理制度,定期對執(zhí)法成本進行分析,更新老舊執(zhí)法設備,優(yōu)化資源配置,降低執(zhí)法成本。
(3)完善績效目標設定:充分征求各股室和一線執(zhí)法人員意見,將績效目標細化、量化,制定可衡量、可考核的績效指標,提高績效評價的科學性和準確性。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
通過績效自評,進一步掌握了資金使用情況和取得的效果,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供重要的參考依據(jù)。
績效自評結果計劃在績效自評工作完成后的15個工作日內,通過洪江市人民政府官方網(wǎng)站洪江市交通運輸局板塊,向社會公眾公開,確保信息及時傳遞給公眾,接受社會監(jiān)督。