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洪江市市場監督管理局2022年部門預算編制說明

發布時間:2023-02-14 15:31 信息來源:洪江市市場監督管理局

洪江市市場監督管理局

2022年部門預算編制說明

一、部門基本情況

  洪江市市場監督管理局是負責全市市場監管和行政執法工作,依法履行市場主體登記,規范和維護市場經營秩序,維護消費者合法權益,監管流通領域商品質量、食品安全等職能的行政執法單位。

二、部門預算單位構成    

我單位無二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的為本級。三、部門收支總體情況    

(一)收入預算:2022年初預算數1,694.24萬元;其中經費撥款0.00萬元;

納入預算管理的非稅收入0.00萬元;政府性基金預算撥款收入0.00萬元;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,財政專戶管理的非稅收入0.00萬元;上級財政補助收入0.00萬元,其中一般公共預算補助0.00萬元,政府性基金補助0.00萬元;事業收入0.00萬元;事業單位經營服務收入0.00萬元;其他收入0.00萬元;上級補助收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;上年結轉0.00萬元。收入較去年預算減少81萬元,其中經費撥款減少 0 萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少81萬元。   

 (二)支出預算:2022年年初預算數1,694.24萬元,其中:一般公共服務支出1,694.24萬元,公共安全支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,科學技術支出0.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,社會保障和就業支出0.00萬元,社會保險基金支出 0 萬元,衛生健康支出0.00萬元,節能環保支出0.00萬元,城鄉社區支出0.00萬元,農林水支出0.00萬元,交通運輸支出0.00萬元,資源勘探信息等支出0.00萬元,商業服務業等支出0.00萬元,金融支出0.00萬元,援助其他地區支出0.00萬元,自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,住房保障支出0.00萬元,糧油物資儲備支出0.00萬元,災害防治及應急管理支出0.00萬元,預備費0.00萬元,其他支出0.00萬元,轉移性支出0.00萬元,債務還本支出0.00萬元,債務付息支出0.00萬元,債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少81萬元,其中基本支出增加0萬元,項目支出減少81萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2022年一般公共預算撥款收入1,694.24萬元,具體安排情況如下:    (一)基本支出:2022年年初預算數為1,594.24萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中黨組織活動經費0萬元。    

(二)項目支出:2022年年初預算數為100.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費。

五、政府性基金預算支出說明    

2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費    2022年本級的機關(事業)單位運行經費,當年一般公共預算撥款210.00萬元,比2021年預算減少3萬元,下降1.41%。    (二)“三公”經費預算    2022年“三公”經費預算數為49.55萬元,其中,公務接待費16.97萬元,公務用車購置及運行費32.58萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費32.58萬元),因公出國(境)費0萬元,2022年“三公”經費預算較2021年減少0萬元,與上年持平。    (三)一般性支出預算2022年我單位一般性支出預算232.35萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。    (四)政府采購情況    2022年本單位政府采購貨物類預算0.00萬元,政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。    (五)國有資產占用使用情況說明:截至2021年12月31日,共有車輛9輛,均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值50萬元以上專用設備0臺。    (六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,694.24萬元,其中,基本支出1594.24萬元,項目支出100萬元。

七、名詞解釋

(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

市場監管局2022年預算編報說明

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