發布時間:2025-01-10 10:48 信息來源:洪江市城市管理和綜合執法局
目錄
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用情況說明
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表
第一部分2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
1、負責對城區環衛工作如清掃保潔、垃圾清運、公廁及垃圾中轉站等工作的監督和管理,負責對城鄉一體化工作進行質量監管;
2、依據生活垃圾處理費管理辦法,負責城區臨街門店及道路攤位生活垃圾處理費的收取;
3、負責對餐廚垃圾進行集中收集處理。
4、完成市委、市政府和主管部門交辦的其他工作。
(二)機構設置
洪江市環衛所作為部門預算單位,內設機構有:辦公室、收費組、監察組。
二、部門預算單位構成
洪江市環衛所只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有洪江市環衛所部門本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括洪江市環衛所的收入、支出及專項經費安排情況。收入包括公共預算財政撥款收入;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括洪江市環衛所管理下的環衛工作專項經費。
(一)收入預算:2025年年初預算數669.60萬元,其中,一般公共預算撥款669.60萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加5.65萬元,主要原因是增加了人員經費。
(二)支出預算:2025年年初預算數669.60萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出20.57萬元,社會保險基金支出0萬元,衛生健康支出8.43萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出626.05萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,金融支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出14.55萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,預備費0萬元,其他支出0萬元,轉移性支出0萬元,債務還本支出0萬元,債務付息支出0萬元,債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加5.65萬元,其中基本支出增加了5.65萬元,項目支出無增減。支出較去年增加5.65萬元,主要原因是人員經費開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款收入為669.60萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預算數為178.60萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年年初預算數為491萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:城鄉社區環境支出491萬元,主要用于安江鎮環衛工作、黔城鎮餐廚垃圾處置、城鄉垃圾一體化處理PPP項目監管等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年政府性基金支出為0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
無。
(一)機關運行經費
2025年機關運行經費一般公共預算撥款18.86萬元,比去年預算數增加0.41萬元,增加2.22%,主要因為增加了人員經費。
(二)“三公”經費預算
2025年洪江市環衛所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0.27萬元,其中,公務接待費0.27萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2023年預算數減少0.03萬元,下降10%,主要因為三公經費例行縮減。
(三)一般性支出預算
2025年洪江市環衛所一般性支出預算18.86萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。
(四)政府采購情況
2025年洪江市環衛所政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)國有資產占用使用情況說明:
1、截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛。其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2、2025年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(六)預算績效目標說明:按照我市預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出669.60萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出491.00萬元,其中安江、黔城城區清掃保潔垃圾清運和項目監管經費431.00萬元,黔城餐廚垃圾清理處置專項經費60.00萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2025年部門預算公開表