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洪江市信訪局2025年部門預算編制說明

發布時間:2025-01-10 16:46 信息來源:洪江市信訪局

目錄

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

(一)單位職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用情況說明

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

(一)單位職能職責

1、貫徹執行國家、省有關信訪工作的法律、法規和方針、政策;指導和監督檢查全市信訪工作。

2、代表處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪;承辦上級機關和市委、市政府領導轉辦、交辦的信訪事項;向鄉鎮和市級機關單位轉辦或交辦信訪事項,并負責督促、檢查落實情況。

3、直接組織或參與協調處理涉及各個部門或跨縣(市)的信訪事項和重大、異常、突發性的集體上訪以及其他重要信訪事項,維護群眾到市委、市政府的上訪秩序。

4、調查、研究、分析信訪情況和社會不穩定因素,及時向市委、市政府領導提供信訪信息和解決問題的建議。

5、指導、檢查全市信訪工作,研究起草有關信訪工作的規范性文件、制度,總結、推廣信訪工作經驗,提出加強和改革信訪工作的意見和建議。

6、承辦上級機關和領導交辦的其他事項。

(二)機構設置

洪江市信訪局作為部門預算單位,內設機構有:復查復核辦公室、突出信訪問題集中處理中心。

二、部門預算單位構成

洪江市信訪局只有本級,沒有其他預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有信訪局部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括洪江市信訪局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括保障局機關基本運行的經費,也包括市財政局歸口管理、面向全市分配的信訪維穩專項經費,駐京勸返辦公室經費。

(一)收入預算:2025年年初預算數255.68萬元,其中,一般公共預算撥款255.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加19.07萬元,主要原因是人員經費增加。

(二)支出預算:2025年年初預算數236.61萬元,其中:一般公共服務支出206.57萬元,公共安全支出0元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出21.86萬元,社會保險基金支出0萬元,衛生健康支出9.07萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,金融支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出18.18萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,預備費0萬元,其他支出0萬元,轉移性支出0萬元,債務還本支出0萬元,債務付息支出0萬元,債務發行費用支出0萬元。其中基本支出增加萬元,項目支出增加0萬元。支出較去年增加19.07萬元,主要原因是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為255.68萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年年初預算數為213.69萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

(二)項目支出:2025年年初預算數為41.99萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:信訪維穩工作支出10萬元,主要用于信訪維穩工作等方面;駐京勸返辦公室支出30萬元,主要用于駐京勸返辦公室等方面。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元,具體安排為支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

(一)機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款19.2萬元,比去年預算數增加1.2萬元,原因為人員經費增加。

(二)“三公”經費預算   

2025年信訪局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少0萬元,與上年持平。

(三)一般性支出預算

2025年信訪局一般性支出預算24.96萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

(四)政府采購情況   

2025年信訪局部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(五)國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2、2025年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(六)預算績效目標說明:按照我市預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出255.68萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目3個,涉及項目支出41.99萬元,其中信訪維穩工作經費20萬元,駐京勸返辦公室經費專項經費20萬元,遺屬生活補助1.99萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

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