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發(fā)布時間:2025-01-10 16:46 信息來源:洪江市信訪局
目錄
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表
第一部分2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)信訪工作的法律、法規(guī)和方針、政策;指導和監(jiān)督檢查全市信訪工作。
2、代表處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪;承辦上級機關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級機關(guān)單位轉(zhuǎn)辦或交辦信訪事項,并負責督促、檢查落實情況。
3、直接組織或參與協(xié)調(diào)處理涉及各個部門或跨縣(市)的信訪事項和重大、異常、突發(fā)性的集體上訪以及其他重要信訪事項,維護群眾到市委、市政府的上訪秩序。
4、調(diào)查、研究、分析信訪情況和社會不穩(wěn)定因素,及時向市委、市政府領(lǐng)導提供信訪信息和解決問題的建議。
5、指導、檢查全市信訪工作,研究起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件、制度,總結(jié)、推廣信訪工作經(jīng)驗,提出加強和改革信訪工作的意見和建議。
6、承辦上級機關(guān)和領(lǐng)導交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
洪江市信訪局作為部門預算單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:復查復核辦公室、突出信訪問題集中處理中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
洪江市信訪局只有本級,沒有其他預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有信訪局部門本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括洪江市信訪局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括市財政局歸口管理、面向全市分配的信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費,駐京勸返辦公室經(jīng)費。
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)255.68萬元,其中,一般公共預算撥款255.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加19.07萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)236.61萬元,其中:一般公共服務支出206.57萬元,公共安全支出0元,教育支出0萬元,科學技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出21.86萬元,社會保險基金支出0萬元,衛(wèi)生健康支出9.07萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出18.18萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,預備費0萬元,其他支出0萬元,轉(zhuǎn)移性支出0萬元,債務還本支出0萬元,債務付息支出0萬元,債務發(fā)行費用支出0萬元。其中基本支出增加萬元,項目支出增加0萬元。支出較去年增加19.07萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款收入為255.68萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預算數(shù)為213.69萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年年初預算數(shù)為41.99萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中:信訪維穩(wěn)工作支出10萬元,主要用于信訪維穩(wěn)工作等方面;駐京勸返辦公室支出30萬元,主要用于駐京勸返辦公室等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年政府性基金支出為0萬元,具體安排為支出0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款19.2萬元,比去年預算數(shù)增加1.2萬元,原因為人員經(jīng)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2025年信訪局部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年預算數(shù)減少0萬元,與上年持平。
(三)一般性支出預算
2025年信訪局一般性支出預算24.96萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。
(四)政府采購情況
2025年信訪局部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明:
1、截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2、2025年,本部門擬新增資產(chǎn)具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
(六)預算績效目標說明:按照我市預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出255.68萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目3個,涉及項目支出41.99萬元,其中信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費20萬元,駐京勸返辦公室經(jīng)費專項經(jīng)費20萬元,遺屬生活補助1.99萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
(一)機關(guān)(事業(yè))單位運行經(jīng)費:是指機關(guān)(事業(yè))單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2025年部門預算公開表