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2022年度洪江市信訪局部門決算

發布時間:2023-08-24 17:08 信息來源:洪江市財政局

目 錄

第一部分 洪江市信訪局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2022年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 洪江市信訪局單位概況

一、 部門職責

(一)貫徹執行國家、省有關信訪工作的法律、法規和方針、政策;指導和監督檢查全市信訪工作。

(二)處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪;承辦上級機關和市委、市政府領導轉辦、交辦的信訪事項;向鄉鎮和市級機關單位轉辦或交辦信訪事項,并負責督促、檢查落實情況。

(三)直接組織或參與協調處理涉及各個部門或跨縣(市、區)的信訪事項和重大、異常、突發性的集體上訪以及其他重要信訪事項,維護群眾到市委、市政府的上訪秩序。

(四)調查、研究、分析信訪情況和社會不穩定因素,及時向市委、市政府領導提供信訪信息和解決問題的建議。

(五)指導、檢查全市信訪工作,研究起草有關信訪工作的規范性文件、制度,總結、推廣信訪工作經驗,提出加強和改革信訪工作的意見和建議。

(六)管理信訪干部隊伍,組織信訪干部業務培訓,指導信訪部門辦公自動化建設。

(七)承辦上級機關和領導交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。洪江市信訪局內設機構包括:獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個。單位編制人數16人,實有人數15人,在職人員15人,離退休人員3人。

(二)決算單位構成。洪江市信訪局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括:只信訪局機關本級,屬納入2022年部門決算編制范圍的一級決算單位。

第二部分 部門決算表

見附件

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入336.64萬元。與上年相比,增加133.3萬元,增加65.55%,支出總計336.64萬元.與上年相比,增加132.73萬元,增加65.09%,主要是因為年初預算及項目資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計336.64萬元,其中:財政撥款收入336.64萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計336.64萬元,其中:基本支出216.03萬元,占64.17%;項目支出120.61萬元,占35.83%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022 年度財政撥款收入336.64萬元。與上年相比,增加133.3萬元,增加65.55%,支出總計336.64萬元.與上年相比,增加132.73萬元,增加65.09%,主要是因為年初預算及項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出336.64萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加132.73萬元,增加65.09%,主要是因為年初預算及項目資金增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出336.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出298.92萬元,占88.79%;社會保障和就業支出(類)支出23.05萬元,占6.85%;農林水支出(類)支出0.12萬元,占0.03%;住房保障支出(類)支出7.32萬元,占2.18%;衛生健康支出(類)支出7.22萬元,占2.15%.

(三)財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為195.87萬元,支出決算數為336.64萬元,完成年初預算的171.86%,其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。

年初預算為168.17萬元,支出決算為298.92萬元,完成年初預算的177.74%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加項目支出100.6萬元,人員1人增加,積案化解,三源共治工作開展,本年支出增加。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為13.29萬元,支出決算為15.42萬元,完成年初預算的116%。決算數大于年初預算數的主要原因是:人員增加,支出增加。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

年初預算為6.64萬元,支出決算為6.94萬元,完成年初預算的104.5%。決算數略大于年初預算數的主要原因是:人員增加,支出增加。

4、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項)。

年初預算為0.7萬元,支出決算為0.68萬元,完成年初預算的100%。決算數略小于年初預算數的主要原因是:人員變動。

5、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.12萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算未單獨列出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為7.32萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算未單獨列出。

7、衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為7.22萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算未單獨列出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出216.03萬元,其中:人員經費186.81萬元,占基本支出的86.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經費29.21萬元,占基本支出的13.52%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為0.76萬元,完成預算的76%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為1萬元,支出決算為0.76萬元,完成預算的76%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,與上年相比減少0.002萬元,減少0.003%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.76萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.76萬元,全年共接待來訪團組15個、來賓97人次,主要是聯系工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出29.21萬元,其中:辦公費,8.14萬元,水電費1.4萬元,郵電費2.97萬元,差旅費7.34萬元,公務接待費0.76萬元,勞務費3.6,工會經費3.72萬元,其他交通費0.42,其它商品服務支出0.86萬元。比上年決算數減少0.1萬元,降低0.33%。主要原因是:嚴格控制支出,厲行節約。

十、一般性支出情況

2022年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費0.24萬元,比上年決算數增加0.24萬元,增加100%。主要原因是:事業干部網絡培訓,培訓費增加。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

(1)績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0 個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出336.64萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,2022年,我單位依法處理市本級群眾來訪185批881人次,同比下降59.38%,來信91件、網上投訴304件,按期辦結率100%。中央信訪聯席辦交辦我市的2批次共57件信訪積案化解件已全部上報化解,化解率100%。對群眾初次信訪事項,嚴格落實首問首辦責任,及時轉送交辦、加強跟蹤督辦,推動信訪問題及時就地解決。 對赴省進京訪進行治理,“特護期”穩控工作取得成效。單位根據財政的要求,高度重視績效管理工作,成立了專門的績效評價工作組,根據我局財政性資金管理使用和履職的實際情況,開展績效評價管理工作。列出了單位整體支出績效情況,對部門整體支出績效進行了評價分析,并制定了改進措施提出了有關建議。 2022年整體支出績效情況良好。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

附件:洪江市信訪局

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