發布時間:2025-01-10 15:58 信息來源:洪江市黔城鎮政府
目 錄
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用情況說明
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育,加強社會法治綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立黔城鎮人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
(二)機構設置
洪江市黔城鎮人民政府作為部門預算單位,內設機構有:黨政綜合辦公室、衛生和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、農業綜合服務中心、林業服務中心、財政所等。
二、部門預算單位構成
洪江市黔城鎮人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括洪江市黔城鎮人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為公共預算財政撥款收入等;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項補助經費。
(一)收入預算:2025年年初預算數3269.94萬元,其中,一般公共預算撥款3269.94萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。2023年年初預算數為3216.07萬元,收入較去年增加53.87萬元,主要原因是財政預算的調整。
(二)支出預算:2025年年初預算數3269.94萬元,其中:一般公共服務支出1207.45萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出482.75萬元,社會保險基金支出0萬元,衛生健康支出150.57萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出95萬元,農林水支出946.68萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出77萬元,金融支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出9.29萬元,住房保障支出179.96萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出121.24萬元,預備費0萬元,其他支出0萬元,轉移性支出0萬元,債務還本支出0萬元,債務付息支出0萬元,債務發行費用支出0萬元。2023年年初預算數為4052.54萬元,支出較去年預算減少836.47萬元,主要原因是財政預算的調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款收入為3269.94萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預算數為2505.21萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年年初預算數為764.73萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2025年政府性基金支出為0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年機關運行經費一般公共預算撥款425.24萬元,比去年預算數減少7.76萬元,降低1.79%,主要因為年末在職人數較上年減少。
(二)“三公”經費預算
2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為20.5元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費18.50萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2023年預算數減少20.03萬元,主要因為厲行節約。
(三)一般性支出預算
2025年洪江市黔城鎮人民政府一般性支出預算425.24萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。
(四)政府采購情況
2025年洪江市黔城鎮人民政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)國有資產占用使用情況說明:
1、截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2、2025年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(六)預算績效目標說明:按照我鄉預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出3269.94萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目6個,涉及項目支出764.73萬元,其中2025年村級運轉經費176萬元,2025年社區運轉經費95萬元,2025年村(社區)干部績效獎勵89.76萬元,2025年大學生村務專干經費28.15萬元,2025年螺電辦安置人員公務交通補貼23.04萬元,2025年融媒體廣電網絡公司人員安置經費14萬元,2025年市場服務中心體制改革人員安置經費63萬元, 洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費18萬元,洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼45.84萬元,2025年遺屬生活補助22.16萬元,2025年鄉鎮工作補貼189.78萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年部門預算公開表
(見附件)