洪江市沅河鎮(zhèn)2023年部門預算編制說明
發(fā)布時間:2023-01-10 13:05
信息來源:洪江市沅河鎮(zhèn)政府
洪江市沅河鎮(zhèn)2023年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出情況
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表
第一部分 2023年部門預算編制說明
一、部門基本概況
(一)單位職能職責
我鎮(zhèn)人民政府負責制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整方案;負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩(wěn)定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。
(二)機構(gòu)設置
沅河鎮(zhèn)人民政府作為部門預算單位,內(nèi)設機構(gòu)包括黨政內(nèi)設機構(gòu)和事業(yè)單位設置。其中黨政內(nèi)設機構(gòu)包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。事業(yè)單位設置包括:沅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、沅河鎮(zhèn)政務服務中心、社會事務綜合服務中心、沅河鎮(zhèn)綜合服務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
洪江市沅河鎮(zhèn)人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市沅河鎮(zhèn)人民政府部門本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)849.98萬元,其中,一般公共預算撥款849.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加53.23萬元,主要原因是:人員增加、工資上調(diào)、住房公積金比例上調(diào)等。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)849.98萬元,其中,主要是一般公共服務支出236.66萬元,社會保障和就業(yè)支出218.32萬元,衛(wèi)生健康支出28.35萬元,農(nóng)林水支出257.29萬元,自然資源海洋氣象等支出17.54萬元,住房保障支出40.02萬元,災害防治及應急管理支出51.80萬元。支出較去年增加53.23萬元,主要原因是:人員增加、工資上調(diào)、住房公積金比例上調(diào)等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款收入為849.98萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年年初預算數(shù)為632.77萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、五險二金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費;
(二)項目支出:2023年年初預算數(shù)為217.21萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:村(社區(qū))級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出196.85萬元,主要用于村級正常運轉(zhuǎn),村級事務等方面;
五、政府性基金預算支出說明
2023年政府性基金支出為0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2023年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款103.36萬元,比2022年預算數(shù)增加9.36萬元,上升9.96%。主要因為政府履職任務增加,經(jīng)費標準調(diào)整。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2023年沅河鎮(zhèn)人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.5萬元,其中,公務接待費12.2萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.3萬元,因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年預算數(shù)增加10.75萬元,增加69.35%,主要因為嚴格執(zhí)行公務接待和公務用車等相關(guān)規(guī)定。
(三)一般性支出預算
2023年沅河鎮(zhèn)人民政府一般性支出預算103.36萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。
(四)政府采購情況
2023年沅河鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五) 國有資產(chǎn)占用使用情況說明
1、截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
2、2023年,本部門擬新增資產(chǎn)具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(六)預算績效目標說明
按照我市預算績效管理工作的總體要求,2023年我單位整體支出849.98萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出217.21萬元,其中村(社區(qū))級運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費196.85萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
(一)機關(guān)(事業(yè))單位運行經(jīng)費:是指機關(guān)(事業(yè))單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表
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