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發(fā)布時(shí)間:2025-01-10 10:44 信息來源:洪江市塘灣鎮(zhèn)政府
目錄
第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出情況
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表
第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
(一)單位職能職責(zé)
執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政,執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會(huì)主義法治教育,加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育,控制人口增長(zhǎng),保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障工作,辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立塘灣鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府作為部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站。其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)預(yù)算單位,沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)和其他六個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款,又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等;支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括市財(cái)政局歸口管理、面向全市分配的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)793.16萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款793.16萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加92.19萬元,主要原因是人員工資的普調(diào)、五險(xiǎn)二金、年終獎(jiǎng)及其他津貼補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)793.16萬元,其中,主要是一般公共服務(wù)支出333.62萬元,教育支出14萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出154.35萬元,衛(wèi)生健康支出22.79萬元,農(nóng)林水支出183.98萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44.32萬元,住房保障支出40.11萬元。支出較去年增加92.19萬元,主要原因是人員工資的普調(diào)、五險(xiǎn)二金、年終獎(jiǎng)及其他津貼補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款收入為793.16萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為589.45萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);
(二)項(xiàng)目支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為203.71萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:運(yùn)轉(zhuǎn)類支出55萬元,主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出說明
2025年政府性基金支出為0萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款117.17萬元,比去年預(yù)算數(shù)增加7.69萬元,提高7.02%,主要因?yàn)閱挝蝗藛T增加、一般性開支增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年行政機(jī)關(guān)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.3萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少4.92萬元,下降33.42%,主要是因?yàn)閴嚎s一般性開支。
(三)一般性支出預(yù)算
2025年行政機(jī)關(guān)部門一般性支出預(yù)算117.17萬元,主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(四)政府采購情況
2025年行政機(jī)關(guān)部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(五) 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
1、截至2025年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2、2024年,本部門擬新增資產(chǎn)具體為:公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出793.16萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè),涉及項(xiàng)目支出203.71萬元,其中村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)47萬元,社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指機(jī)關(guān)(事業(yè))單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表