發布時間:2025-01-10 17:26 信息來源:洪江市巖垅鄉政府
目 錄
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用情況說明
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資、人才引進、項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施、水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
洪江市巖垅鄉人民政府作為部門預算單位,內設機構有:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心等。
二、部門預算單位構成
洪江市巖垅鄉人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括洪江市巖垅鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項補助經費。
(一)收入預算:2025年年初預算數831.13萬元,其中,一般公共預算撥款831.13萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年增加50.96萬元,主要原因是預算調整,根據實際情況增加開支。
(二)支出預算:2025年年初預算數831.13萬元,其中:一般公共服務支出342.74萬元,公共安全支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,科學技術支出0.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,社會保障和就業支出141.20萬元,社會保險基金支出0.00萬元,衛生健康支出34.72萬元,節能環保支出0.00萬元,城鄉社區支出0.00萬元,農林水支出204.33萬元,交通運輸支出0.00萬元,資源勘探信息等支出0.00萬元,商業服務業等支出21.00萬元,金融支出0.00萬元,援助其他地區支出0.00萬元,自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,住房保障支出46.72萬元,糧油物資儲備支出0.00萬元,災害防治及應急管理支出40.42萬元,預備費0.00萬元,其他支出0.00萬元,轉移性支出0.00萬元,債務還本支出0.00萬元,債務付息支出0.00萬元,債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加50.96萬元,主要原因是人員及項目經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款收入為831.13萬元,具體安排情況如下:
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算為312.00萬元。
2、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2025年預算為30.74萬元。
3、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算為71.07萬元。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算為62.30萬元。
5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2025年預算為4.99萬元。
6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)2025年預算為1.33萬元。
7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2025年預算為1.52萬元。
8、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)2025年預算為7.88萬元。
9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2025年預算為26.84萬元。
10、農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)2025年預算為89.35萬元。
11、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)2025年預算為34.54萬元。
12、農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)2025年預算為12.40萬元。
13、商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)2025年預算為21.00萬元。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算為46.72萬元。
15、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)2025年預算為40.42萬元。
(一)基本支出:2025年年初預算數為658.70萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年年初預算數為172.43萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2025年政府性基金支出為0.00萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年機關運行經費一般公共預算撥款112.41萬元,比去年預算數增加4.97萬元,提高4.63%,主要因為根據實際情況增加開支。
(二)“三公”經費預算
2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.90萬元,其中,公務接待費4.50萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.40萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少5.50萬元,主要因為本年度按照上級相關規定,嚴格把控“三公經費”支出,逐年縮減。
(三)一般性支出預算
2025年洪江市巖垅鄉人民政府一般性支出預算104.51萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費等。2025年本部門開支培訓費0.80萬元,用于召開村社區工作培訓,人數216人,內容為村社區財務培訓、經濟發展培訓等。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況
2025年洪江市巖垅鄉人民政府采購預算總額0.00萬元,其中,政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(五)國有資產占用使用情況說明:
1、截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2、2025年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(六)預算績效目標說明:按照我鄉預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出831.13萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目9個,涉及項目支出172.43萬元,其中2025年村(社區)干部績效獎勵經費23.04萬元;2025年村級運轉經費45.00萬元;2025年螺電辦安置人員公務交通補貼經費2.64萬元;2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費14.00萬元;2025年市場服務中心體制改革人員安置經費7.00萬元;2025年鄉鎮工作補貼經費63.36萬元;2025年遺屬生活補助經費4.99萬元;洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費4.00萬元;洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼經費8.40萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年部門預算公開表
(見附件)