發布時間:2025-01-10 10:02 信息來源:洪江市鐵山鄉政府
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、機構設置
第二部分 部門預算單位構成
第三部分 部門收支概況
一、收入概況
二、支出概況
第四部分 公共財政預算撥款支出預算
一、基本支出
二、項目支出
第五部分 其他重要事項的情況說明
一、機關運行經費
二、“三公”經費
三、政府采購情況
四、國有資產占用和使用情況
五、績效目標設置情況
第六部分 名詞
一、部門基本概況
(一)主要職能
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。依法管理本級財政,執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育,加強社會法制綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立鐵山鄉人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
(二)機構設置
本鄉獨立編制機構6個,行政機關、財政所、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站,其中獨立核算機構僅有行政機關。
二、部門預算單位構成
納入2025年鐵山鄉部門預算編制范圍的項目包括:
1、鐵山鄉本級。
2、鐵山鄉部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有鐵山鄉部門本級。
三、部門收支概況
2025年部門預算編報范圍包括局機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括保障局機關基本運行的經費,也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費、計劃生育經費等專項經費。
(一)收入預算,2025年年初預算數686.04萬元,其中,一般公共預算撥款686.04萬元。收入較去年減少148.99萬元,減少的原因是項目支出減少。
(二)支出預算,2025年年初預算數686.04萬元,其中,一般公共預算撥款835.03萬元。支出較去年減少148.99萬元,減少的原因是項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款收入686.04萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預算數為517.97萬元,其中鄉行政機關230.73萬元、財政所12.88萬元,社會事業服務站73.4萬元、機關事業單位基本養老保險46.18萬元、行政單位醫療財政19.53萬元、住房公積金34.63萬元、對失業保險基金的補助0.91萬元、財政對工傷保險基金的補助1.1萬元、綜治維穩安監站40.84萬元、農業綜合服務中心57.76萬元。一般公共預算撥款支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年年初預算數為168.07萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款109.24萬元,比上年預算增加7.51%。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算數為10.12萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費6.12萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6.12萬元),因公出國(境)費0萬元。 2025年“三公”經費預算較2024年減少7.68萬元,(增減的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,取消了公務接待,從而減少公務接待支出費用。)
3、政府采購情況
2025年政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元。
4、國有資產占有使用情況
2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中,處級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
5、績效目標設置情況
2025年財政預算項目績效目標全覆蓋,編制了部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,涉及一般公共預算撥款 686.04萬元,政府性基金撥款0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。