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2022年度洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府部門決算

發(fā)布時(shí)間:2023-08-24 15:59 信息來源:洪江市鐵山鄉(xiāng)政府

目錄

第一部分洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

(一)我鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案;負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化活動(dòng),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站。

(二)決算單位構(gòu)成。洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)1539.59萬元。與上年相比,增加354.63萬元,增長(zhǎng)29.93%,主要是因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)安排的增加、人員工資的普調(diào)等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1539.59萬元,其中:財(cái)政撥款收入1539.59萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1539.59萬元,其中:基本支出1415萬元,占91.91%;項(xiàng)目支出124.58萬元,占8.09%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1539.59萬元,與上年相比,增加354.63萬元,增長(zhǎng)29.93%,主要是因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)安排的增加、人員工資的普調(diào)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1539.59萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加354.63萬元,增長(zhǎng)29.93%,主要是因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)安排的增加、人員工資的普調(diào)等。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1539.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出731.95萬元,占47.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出109.36萬元,占總收入比重7.1%;衛(wèi)生健康支出20.76萬元,占總收入比重1.3%;農(nóng)林水支出564.31萬元,占總收入比重36.7%;資源勘探信息等支出33.45萬元,占總收入比重2.2%;自然資源海洋氣象等支出13.71萬元,占總收入比重0.9%,住房保障支出20.17,占總收入比重1.3%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.86萬元,占總收入比重0.8%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元,占總收入比重1%,教育支出19.02萬元,占總收入比重1.2%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為711.14萬元,支出決算數(shù)為1539.59萬元,完成年初預(yù)算的215.18%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為321.02萬元,支出決算為720.59萬元,完成年初預(yù)算的224.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

2、教育支出(類)廣播電視教育(款)其他廣播電視教育支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.02萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資的普調(diào)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為30.14萬元,支出決算為65.79萬元,完成年初預(yù)算的218.28%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為52.82萬元,支出決算為41.79萬元,完成年初預(yù)算的79.11%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)  其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17.82萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為23.1萬元,支出決算為20.76萬元,完成年初預(yù)算的89.87%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))

年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

9、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為60.26萬元,支出決算為74.13萬元,完成年初預(yù)算的123.01%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。 

10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.07萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。               

11、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.85萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

12、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為54.48萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。                

13、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為248.81萬元,支出決算為62.9萬元,完成年初預(yù)算的226.8%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為166.17萬元,支出決算為344.89萬元,完成年初預(yù)算的207.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

15、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為5.22萬元,支出決算為33.45元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.86元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

17、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為8.8萬元,支出決算為13.71萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

18、住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為26.59萬元,支出決算為20.17萬元,完成年初預(yù)算的75.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1415萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)842.03萬元,占基本支出的59.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、干部職工保險(xiǎn)及公積金等;公用經(jīng)費(fèi)572.97萬元,占基本支出的40.49%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.6萬元,支出決算為12.69萬元,完成預(yù)算的68.23%,其中:

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.6萬元,支出決算為8.08萬元,完成預(yù)算的69.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約,接待用餐基本上在政府食堂,大大減少了接待成本,與上年相比增加0.23萬元,增加2.93%,增加的主要原因是2021年度部分公務(wù)接待費(fèi)因財(cái)政問題尚未付款,結(jié)轉(zhuǎn)到2022年付款。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元,支出決算為4.61萬元,完成預(yù)算的65.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約,非必要不使用公車出行。與上年相比增加0.95萬元,增加了25.96%,增加的主要原因是2021年度部分公務(wù)用車維修費(fèi)因財(cái)政問題尚未付款,結(jié)轉(zhuǎn)到2022年付款。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.08萬元,占63.67%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.61萬元,占36.33%。其中:

1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.08萬元,全年共接待來訪團(tuán)組608個(gè)、來賓2618人次,主要是上級(jí)部門檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作發(fā)生的接待支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.61萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.61萬元,主要是公車運(yùn)行支出。截至2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出572.97萬元,比上年決算數(shù)增加222.98萬元,增長(zhǎng)63.71%。主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T變動(dòng)以及工資的普調(diào)。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.21萬元,用于召開工作部署會(huì)議,內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議、醫(yī)保收繳會(huì)議、防汛會(huì)議、森林防火會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議等。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目九個(gè),共涉及資金124.58萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“小溪村油茶后扶項(xiàng)目”“大段村肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目”等九個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出124.58 萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,本年度項(xiàng)目全部完成,通過驗(yàn)收,完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施。

組織對(duì)洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1539.58萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

(2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為124.58 萬元,執(zhí)行數(shù)為124.58 萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保質(zhì)保量按時(shí)完成;二是社會(huì)效益良好。下一步改進(jìn)措施:一是增加基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè);二是加大對(duì)項(xiàng)目管理的力度,提高村集體經(jīng)濟(jì)。

(3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開;部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

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