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洪江市深渡苗族鄉人民政府2025年部門預算編制說明

發布時間:2025-01-10 15:32 信息來源:洪江市深渡苗族鄉政府

目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

(一)單位職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用情況說明

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

(一)單位職能職責

深渡苗族鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。負責行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

(二)機構設置

深渡苗族鄉人民政府作為部門預算單位,內設機構包括:深渡苗族鄉人民政府、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成   

深渡苗族鄉只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有深渡苗族鄉人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括深渡苗族鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款,又包括納入財政專戶管理的非稅收入等;支出既包括保障鄉機關基本運行的經費,也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費等專項經費。

(一)收入預算:2025年年初預算數661.97萬元,其中,一般公共預算撥款661.97萬元(其中人員經費377.06萬元、公用經費104.73萬元、其他運轉類經費180.18萬元),政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款1.9萬元(其中罰沒收入1.5萬元、國有資源有償使用收入0.4萬元),國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加66.96萬元,主要原因是其他運轉類經費增加、大學生村務專干經費、民生服務專項經費、融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費、鄉村振興駐村工作隊補貼、第一書記工作經費等。

(二)支出預算:2025年年初預算數661.97萬元,其中,主要是一般公共服務支出267.14萬元,社會保障和就業支出98.86萬元,衛生健康支出18.2萬元,農林水支出165.32萬元,商業服務業等支出14萬元,住房保障支出31.99萬元,災害防治及應急管理支出66.47萬元。支出較去年增加66.96萬元,主要原因是其他運轉類經費增加項目支出預算。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為661.97萬元,具體安排情況如下:

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算為254.04萬元。

2、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2025年預算為13.1萬元。

3、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算為50.94萬元。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算為42.65萬元。

5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2025年預算為3.32萬元。

6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)2025年預算為0.91萬元。

7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2025年預算為1.03萬元。

8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2025年預算為18.2萬元。

9、農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)2025年預算為53.94萬元。

10、農林水支出(類)農業農村(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)2025年預算為8.26萬元。

11、農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)2025年預算為34.96萬元。

12、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算為68.16萬元。

11、商業服務業支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)2025年預算為14萬元。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算為31.99萬元。

13、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安監管理(項)2025年預算為66.47萬元。

(一)基本支出:2025年年初預算數為481.79萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資151.51萬元、津貼補貼78.32萬元、績效工資52.44萬元、社會保障繳費62.79萬元、住房公積金31.99萬元、辦公費30萬元、水電費5萬元、差旅費20萬元、維修(護)費4.1萬元、勞務費10萬元、會議費5萬元、其他交通費用5萬元、其他商品和服務支出10萬元、公務接待費2萬元、公務用車運行維護費4萬元、工會經費4.28萬元、福利費5.35萬元。

(二)項目支出:2025年年初預算數為180.18萬元,單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中其他運轉類項目:2025年村(社區)干部績效獎勵20.16萬元、2025年村級運轉經費48萬元,主要用于村級辦公經費、服務群眾專項經費、村級績效獎勵方面;2025年大學生村務專干經費8.26萬元、2025年民生服務專項3萬元、2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費14萬元、2025年鄉鎮工作補貼48.48萬元、2025年遺屬生活補助3.32萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費10萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼24.96萬元。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元,2025年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明   

(一)機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款104.73萬元,比去年預算數增加3.29萬元,增加3%,主要因為公用經費略微增加。

(二)“三公”經費預算   

2025年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少7.69萬元,下降56.17%,主要因為鄉鎮不得安排公務接待,厲行節約,“三公”經費開支減少。

(三)一般性支出預算

2025年本部門一般性支出預算85.1萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門預算開支會議費2萬元(20元/人),用于召開村干部會議,人數1000人,內容為鄉村振興銜接、黨紀學習教育、應急、耕地恢復工作等。開支培訓費約0.5萬元,用于事業單位工作人員培訓考核,人數23人,內容為事業單位工作人員培訓等。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況   

2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(五)國有資產占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2、2025年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(六)預算績效目標說明:按照我市預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出661.97萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目9個,涉及項目支出180.18萬元,其中2025年村(社區)干部績效獎勵經費20.16萬元、2025年村級運轉經費48萬元、 2025年大學生村務專干經費8.26萬元、2025年民生服務專項3萬元、2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費14萬元、2025年鄉鎮工作補貼48.48萬元、2025年遺屬生活補助3.32萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費10萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼24.96萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

深渡鄉2025年部門預算公開表

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