發布時間:2025-01-10 16:37 信息來源:洪江市灣溪鄉政府
目 錄
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用情況說明
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表
第一部分 2025年部門預算編制說明
一、部門基本情況
(一)單位職能職責
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。依法管理本級財政,執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育,加強社會法治綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立灣溪鄉人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
(二)機構設置
本鄉獨立編制機構7個,行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心(由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成)、農業綜合服務中心(由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成)、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心,其中獨立核算機構僅有行政機關。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的包含:納入2025年部門預算編制范圍的包含:鄉行政機關其他六個獨立機構。
三、部門收支總體情況
2025年灣溪鄉人民政府部門預算包括行政機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括一般公共預算財政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括保障政府機關基本運行的經費,也包括村級運轉經費及服務群眾專項經費。
(一)收入預算:2025年年初預算數707.69萬元,其中,一般公共預算撥款707.69萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加0萬元,主要原因是人員經費、公用經費變動等因素。
(二)支出預算:2025年年初預算數707.69萬元,其中:一般公共服務支出304.87萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出133.71萬元,社會保險基金支出0萬元,衛生健康支出51.61萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出176.74萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出7萬元,金融支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出33.75萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,預備費0萬元,其他支出0萬元,轉移性支出0萬元,債務還本支出0萬元,債務付息支出0萬元,債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加XX萬元,主要原因是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年灣溪鄉人民政府一般公共預算撥款收入為707.69萬元,具體安排情況如下:
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算為285.37萬元。
2、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2025年預算為19.5萬元。
3、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算為79萬元。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算為45萬元。
5、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對其他優撫支出(項)2025年預算為7.7萬元
6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)2025年預算為0.93萬元。
7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2025年預算為1.09萬元。
8、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)衛生健康管理事務(項)2025年預算為31.30萬元。
9、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2025年預算為1萬元。
10、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)行政事業單位醫療(項)2025年預算為19.31萬元。
11、農林水支出(類)農業農村(款)農業農村(項)2025年預算為41.1萬元。
12、農林水支出(類)水利(款)水利(項)2025年預算為7萬元。
13、農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)2025年預算為65.92萬元。
14、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算為62.72萬元。
15、商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)2025年預算為7萬元。
16、 住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)2025年預算為33.75萬元。
(一)基本支出:2025年年初預算數為510.61萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年年初預算數為197.08萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2025年政府性基金支出為0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年機關運行經費一般公共預算撥款109.32萬元,比去年預算數增加3.23萬元,提高3.04%,主要因為人員經費、公用經費變動等因素。
(二)“三公”經費預算
2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為8.2萬元。其中,公務接待費3萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5.2萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數增加0.1萬元,主要因為人員變動等因素。
(三)一般性支出預算
2025年灣溪鄉人民政府一般性支出預算109.32萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費2萬元,用于召開鄉村振興會議,人數100人,內容為關于鄉村振興工作安排等。
(四)政府采購情況
2025年我鄉采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)國有資產占用使用情況說明:
1、截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2、2025年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(六)預算績效目標說明:按照我鄉預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出707.69萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目5個,涉及項目支出707.69萬元,其中基本支出510.61萬元,項目支出197.08萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
(一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年部門預算公開表