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      灣溪鄉2022年度部門決算

      發布時間:2023-10-24 16:06 信息來源:洪江市灣溪鄉政府

      目錄

      第一部分 灣溪鄉部門(單位)概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      九、財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分 部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況說明

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關于預算績效情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分

      灣溪鄉部門(單位)概況

      一、 部門職責

      執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育,加強社會法制綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立灣溪鄉人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。灣溪鄉單位內設機構包括:行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心(由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成)、農業綜合服務中心(由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成)、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心,其中獨立核算機構僅有行政機關。

      (二)決算單位構成。灣溪鄉單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括:灣溪鄉單位本級。

      第二部分

      部門決算表

      (見附件)

      第三部分 

      2022年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2022年度收、支總計1295萬元。與上年相比,增加351.59萬元,增長27.1%,主要是因為根據預算執行收入支出

      二、收入決算情況說明

      2022年度收入合計1295萬元,其中:財政撥款收入1295萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2022年度支出合計1295萬元,其中:基本支出1174.45萬元,占90.7%;項目支出120.57萬元,占9.3%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計1295萬元,與上年相比,增加351.59萬元,增長27.1%,主要是因為根據預算執行收入支出

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2022年度財政撥款支出1295萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加351.59萬元,增長27.1%,主要是因為根據預算執行收入支出

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2022年度財政撥款支出1295萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出675.64萬元,占52.17%;社會保障和就業支出108.03萬元,占比8.4%;衛生健康支出5.9萬元,占比0.5%;農林水支出429.18萬元,占比33.14%;自然資源支出10.58萬元,占比0.8%;資源勘探工業信息等支出65.67萬元,占比5%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2022年度財政撥款支出年初預算數為651.18萬元,支出決算數為1295萬元,完成年初預算的198.87%,其中:

      1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

      年初預算為318.48萬元,支出決算為675.64萬元,完成年初預算的212.15%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      2、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。

      年初預算為77.34萬元,支出決算為108.03萬元,完成年初預算的139.69%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      3、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。

      年初預算為23.68萬元,支出決算為5.9萬元,完成年初預算的24.91%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      4、農林水支出(類)農業綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。

      年初預算為227.88萬元,支出決算為429.18萬元,完成年初預算的188.34%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      6、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)

      年初預算為3.8萬元,支出決算為10.58萬元,完成年初預算的278.42%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      資源勘探工業信息等支出(類)資源勘探開發(款)行政事務支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為65.67萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度財政撥款基本支出1174.45萬元,其中:

      人員經費674.45萬元,占基本支出的57.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

      公用經費500萬元,占基本支出的42.57%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

      七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經費財政撥款支出預算為13.9萬元,支出決算為13.84萬元,完成預算的99.57%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。

      公務接待費支出預算為8.3萬元,支出決算為8.3萬元,完成預算的100%,與上年相比減少1.95萬元,減少23.5%,減少的主要原因是減少支出,節約成本。

      公務用車運行維護費支出預算為5.6萬元,支出決算為5.54萬元,完成預算的98.9%,決算數小于預算數的主要原因是減少支出,節約成本,與上年相比增加2.55萬元,增長46.02%,增長的主要原因是物價的逐年上漲。

      公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算8.3萬元,占59.97%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.54萬元,占40.03%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2、公務接待費支出決算為8.3萬元,全年共接待來訪團組323個、來賓1997人次,主要是政府工作發生的接待支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.54萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.54萬元,主要是維修維護支出,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

       2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

      九、關于機關運行經費支出說明

      本部門2022年度機關運行經費支出500萬元,比上年決算數增加234.47 萬元,增長46.89%。主要原因是:根據調整預算執行收入支出。

      十、一般性支出情況說明

      2022年本部門開支會議費11.73萬元;開支培訓費0.23萬元,用于召開日常行政會議及政府工作人員業務培訓

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十三、關于2022年度預算績效情況的說明

      1、大力實施鄉村振興,產業發展越來越優。大力發展種植業、養殖業集體經濟;制定了集體經濟三年倍增計劃。

      2、著力推進社會治理創新,平安建設水平越來越高。結合實際開展“一核四治”工作,強化黨建引領,利用“楓橋經驗”,依靠和動員廣大群眾參與社會治理。

      3、社會治安綜合治理工作綜治辦民調滿意率達到95%。

      4、黨建工作,做好了黨員的教育管理工作。同時按黨建工作要求開展相關工作。

      (2)部門決算中項目績效自評結果(如有)。

      (3)部門評價項目績效評價結果。

      部門評價項目數量3個以內的,至少將1個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數量大于3個的,至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)。

      (二)存在的問題及原因分析

      年初預算的編制較為精細,按照費用支出的使用范圍和內容,進行了類、款、項三個層級的明細預算,進行了基本支出、項目支出的嚴格區分,同時在基本支出和項目支出中又進行了更為明細的預算,并按照預算的最末級明細進行預算支出管理,專款專用。但對于追加的項目支出、上年結余結轉的項目資金,沒有進行預算分解,編制明細預算,因此涉及上年結轉和追加預算的項目支出的預算管理均僅從總額進行控制,不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。

      改進措施和有關建議

      (一)本單位財務管理嚴格實行單位內控制度,絕不出現坐支,白條等現象。績效管理根據年初預算,堅決實行績效管理目標策略。決算組織、編報、審核均已完成。

      (二)本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。

      (三)對單位決算管理及報表設計的意見建議。

      (四)對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

      第四部分

      名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

      二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

      八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

      九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

      十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

      十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。


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