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2023年度太平鄉人民政府部門決算

發布時間:2024-10-12 14:42 信息來源:洪江市太平鄉政府

目錄

第一部分 太平鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件



第一部分 太平鄉人民政府概況

一、 部門職責

洪江市太平鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃;制定并組織實施村鄉建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。太平鄉人民政府內設機構包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、行政服務中心。

(二)決算單位構成。洪江市太平鄉人民政府只有本級,沒有其他二級單位,因此,納入2022年部門決算編制范圍的只有洪江市太平鄉人民政府部門本級。

第二部分  部門決算表

  (見附件)

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1325.8萬元。與上年相比,增加33.95萬元,增長2.62%

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1325.8萬元,其中:財政撥款收入1325.8萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1325.8萬元,其中:基本支出1123.52萬元,占84.74%;項目支出202.28萬元,占15.26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1325.8萬元,與上年相比,增加33.95萬元,增長2.62%

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1325.8萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加33.95萬元,增長2.62%,主要是因為開支增加、項目施工增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1325.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出426.38萬元,占32.16%;文化旅游體育與傳媒支出28.26萬元,占2.13%;社會保障和就業支出147.56萬元,占11.13%;衛生健康支出46.52萬元,占3.51%;城鄉社區支出33.92萬元2.56%;農林水支出564.09萬元,占42.55%;自然資源海洋氣象等支出19.13萬元,占1.44%;住房保障支出35.72萬元,占2.69%;災害防治及應急管理支出24.24萬元,占1.83%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為857.3萬元,支出決算數為1325.8萬元,完成年初預算的154.65%,其中:

1、一般公共服務支出。

年初預算為270.01萬元,支出決算為426.38萬元,完成年初預算的157.91%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員結構變化、增人增資

2、社會保障和就業支出。

年初預算為123萬元,支出決算為147.56萬元,完成年初預算的119.97%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員結構變化,增人增資情況

3、衛生健康支出

年初預算為56.92萬元,支出決算為46.52萬元,完成年初預算的122.36%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員結構變化,增人增資情況

4、農林水支出

年初預算為277.99萬元,支出決算為564.09萬元,完成年初預算的202.92%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員結構變化,增人增資情況;個別農業生產項目增加

5、自然資源海洋氣象支出

年初預算為23.48萬元,支出決算為19.13萬元,完成年初預算的81.47%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員結構變化;

6、住房保障支出

年初預算為40.34萬元,支出決算為35.72萬元,完成年初預算的88.55%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員調整

7、文化旅游與體育傳媒支出

年初預算為0萬元,支出決算為28.26萬元,完成年初預算的2826%,決算數大于年初預算數的主要原因是:該項目為后來追加款項,年初預算中未編制

8、城鄉社區支出

年初預算為0萬元,支出決算為33.92萬元,完成年初預算的3392%,決算數大于年初預算數的主要原因是:該項目為后來追加款項,年初預算中未編制

9、災害防治及應急管理支出

年初預算為0萬元,支出決算為24.24萬元,完成年初預算的2424%,決算數大于年初預算數的主要原因是:該項目為后來追加款項,年初預算中未編制

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1325.8萬元,其中:

人員經費839.26萬元,占基本支出的63.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、生活補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助

公用經費284.26萬元,占基本支出的36.7%,主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、工會經費、福利費、公務用車運行維護為、其他商品和服務支出

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15.3萬元,支出決算為15.3萬元,完成預算的100%,與上年相比增加1.49萬元,增加39.1%,增長的主要原因是結清往年公務接待費、公車機械故障增多,維修費用增加。其中:

公務接待費支出預算為12.4萬元,支出決算為12.4萬元,完成預算的100%,與上年相比增加0.39萬元,增長3.25%,增長的主要原因是結清往年公務接待費。

公務用車運行維護費支出預算為2.9萬元,支出決算為2.9萬元,完成預算的100%,與上年相比增加0.9萬元,增長45%,增長的主要原因是公車機械故障增多,維修費用增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算12.4萬元,占81.05%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.9萬元,占18.95%。其中:

1、公務接待費支出決算為12.4萬元,全年共接待來賓965次、共4830人,主要是迎接檢查、會議之后發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.9萬元,其中:公務用車運行維護費2.9萬元,主要是維修支出,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出284.26萬元,比年初預算數增加178.75萬元,增長169.42%。主要原因是:勞務費、打印費等開支增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4萬元,用于召開人民代表大會、耕地拋荒、人居環境整治、糧食生產等會議,人數560人;開支培訓費4.7萬元,用于開展村級財務技能、扶貧工作、醫保繳納等培訓,人數600人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額4.3萬元,其中:政府采購貨物支出4.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額4.3萬元,占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,執法執勤用車1輛。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況

(二)部門(單位)整體支出績效情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0 個,共涉及資金213.15萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。 組織對“2023年村(社區)干部績效獎勵”“2023年村(社區)基本養老保險”“2023年社區運轉經費”“2023年村級服務群眾經費懷化專項”“2023年村級運轉經費”等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出213.15萬元,政府性基金預算支出0 萬元,國有資本經營預算支出0 萬元。從評價情況來看,專項資金經費年初預算213.15萬元,已基本到位,并按要求進行專款專用。強化績效理念,提高財政專項資金使用效益,在預算執行中嚴格接受財政部門的監督。 組織對“太平鄉人民政府”等1個單位開展整體支出績效評價。從評價情況來看,太平鄉人民政府領導高度重視績效評價工作,由專人負責;按照評價要求和項目特點,科學制定評價方法和指標;通過一系列活動的開展,轄區人口素質得到提高,經濟發展得到促進,群眾滿意度、幸福感得到滿足,自我評價較好。部門整體支出績效自評97分。

(三)存在的問題及原因分析

可以從預算和預算績效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題;反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況,并分析其原因。

第四部分  名詞解釋

第五部分  附 件

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