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洪江市太平鄉人民政府2022年部門預算說明

發布時間:2022-05-10 11:04 信息來源:洪江市太平鄉人民政府

目   錄

第一部分  2022年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

 (一)機關運行經費

(二)“三公”經費

(三)政府采購情況

(四)預算績效管理情況

(五)國有資產占用使用情況

(六)一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分  2022年部門預算公開表

第一部分  2022年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)部門職責

我鄉位于洪江市中部,沅水西岸。全鄉共7個行政村,1個居委會, 2022年共有干部職工47人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案;負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

(二)機構設置

太平鄉人民政府作為部門預算單位,內設機構有黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務中心、綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成

太平鄉人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有太平鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算編報范圍包括鄉機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括保障鄉機關基本運行的經費,也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

(一)收入預算:2022年年初預算數765.9萬元,其中,一般公共預算撥款765.9萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加27.56萬元,主要原因政府履職任務增加、經費標準調整等原因。

(二)支出預算:2022年年初預算數765.9萬元,其中,主要是一般公共服務支出247.67萬元,社會保障和就業支出143.41萬元,衛生健康支出45.72萬元,農林水支出262.86萬元,自然資源海洋氣象等支出21.67萬元,住房保障支出28.98萬元,災害防治及應急管理支出15.59萬元。支出較去年增加27.56萬元,主要原因政府履職任務增加、經費標準調整等原因。

四、一般公共預算撥款支出情況

2022年本單位一般公共預算撥款支出765.9萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年年初預算數為560.86萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資155.21萬元、津貼補貼198.09萬元、辦公費18.97萬元、印刷費0.74萬元、水電費2萬元、辦公設備購置0萬元等。

(二)項目支出:2022年年初預算數為205.04萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:村級運轉經費支出159.64萬元,主要用于村干部工資及基層組織運轉、辦公等方面;村(社區)主要干部基本養老保險3.2萬元;村(社區)干部績效19.2萬元,主要用于村(社區)根據工作成果進行績效獎勵;社區運轉經費23萬元,主要用于社區干部工資及基層組織運轉、辦公經費等方面。

五、政府性基金支出

2022年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2022年本單位機關運行經費一般公共預算撥款98萬元,比 2021年預算增加13萬元,上升15%。主要因為政府履職任務增加、經費標準調整、物價上漲。

    (二)“三公”經費

2022年本單位安排“三公”經費預算數為15.5萬元,其中,公務接待費12.5萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費3萬元,因公出國(境)費0萬元。 2022年“三公”經費預算較2021年下降0.5萬元,主要因為厲行節約、繼續對“三公”經費進行壓減。

(三)政府采購情況

2022年太平鄉人民政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元、工程類采購預算0萬元、服務類采購預算0萬元。

(四)預算績效管理情況

    按照我市預算績效管理工作的總體要求,2022年我單位整體支出765.9萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出205.04萬元,其中村級運轉經費159.64萬元,村(社區)主要干部基本養老保險3.2萬元,村(社區)干部績效19.2萬元,社區運轉經費23萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

(五)國有資產占用使用情況

    1、截至2021年12月底。本單位共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    2、2022年,本單位擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(六)一般性支出情況

1、2022年本部門會議費預算4萬元,擬召開60次會議,預計參會人數2000人次,內容為鄉村振興、黨建、人居環境治理等相關工作會議。

2、2022年本部門培訓費為2.9萬元,擬召開30次培訓,預計培訓300人次,內容為鄉村振興、黨建、人居環境整治等相關培訓。

3、2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  2022年部門預算公開表

附件:洪江市太平鄉人民政府本級部門預算公開表

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